Добрый день! Ситуация: Были оказаны услуги и выписан счет-фактура в 1 квартале 2026 года. Контрагент у себя данные документы не проводил. В мае мы получили информацию, что акт на услуги должен быть разбит по 2 договорам этого же контрагента(сумма не меняется). Как лучше в 1С отразить данный факт, аннулировать документ и выписать два комплекта новых? Или лучше сделать корректировку перdого и новый второй? Есть ли в системе рекомендации по отражению аннулирования реализаций за закрытый период, чтобы «красиво» все попало в книгу продаж?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Обе схемы не совсем простые.
В первом и втором случае нужно будет подать корректировку по НДС.
Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
Но мне кажется как будто второй вариант — аннулирование реализации за 1кв и две новых реализации во 2кв будет проще в программе сделать, тк не надо трогать прошлый период.
Все отражается в текущем периоде.
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С
Спасибо.