Добрый день.
У сотрудницы после перерасчета образовался излишне удержанный НДФЛ за 1 кв 26 года.
Нужно ли его показывать в 180 строке, если в апреле оформили и выплатили возврат НДФЛ?
Добрый день.
У сотрудницы после перерасчета образовался излишне удержанный НДФЛ за 1 кв 26 года.
Нужно ли его показывать в 180 строке, если в апреле оформили и выплатили возврат НДФЛ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? . Обратите внимание на раздел НДФЛ зачли или вернули после отчетного периода – что делать со стр. 180.
Если что-то нужно будет учтонить — напишите! Вместе разберем ❤️
Добрый день, спасибо.