Здравствуйте. У организации постоянные заказчик, постоплата по счетам, бывает оплачивают не все подряд, но зачет оплат в программе установлен автоматически и зачитывается соответственно самые ранние.
В 23 и 24 г. делали сторно документа «Реализации акт» и бывало, что сторно делали после поступления на р/с, когда по данной реализации уже произошел зачет.
Нужно ли после сторно делать корректировку долга?
у меня эти реализации попадают в резерв по сомнительным долгам в следующем периоде.
Можно ли производить зачет оплат смешано- по одним контрагентам по документу, а по каким-то контрагентам автоматически?
БП Проф