Корректировка сальдо между Филиалом и основным предприятием

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Т. (Королёв, Московская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. 01.07.25 в Филиал Спб нашей организации были приняты сотрудники, в конце года выяснилось что юридически Филиал был открыт 11.07.25, было принято решение о внесении исправлений — прием сотрудников в Филиал отменили, с 01.07.25 сотрудников приняли в ОП нашей организации в СПб, 11.07.25 кадровым переводом сотрудников переместили в Филиал.Все документы переделали, корректирующую отчетность сдали, но т.к. сотрудники работали в Филиале фактически дольше,на конец года по Филиалу на 70 счете дебетовое сальдо, а по основному предприятию такое же кредитовое сальдо. Вопрос — как «схлопнуть» сальдо между Филиалом и основным предприятием и в ЗУП и в ERP?

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (2)
  1. Добрый день!
    Можно воспользоваться документом Перенос данных и отредактировать сальдо между филиалом
    Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1
    Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1
    Получается нам необходимо отредактировать движения по трем регистрам, можно с помощью отчетов увидеть в Универсальном отчете какие суммы необходимо перекинуть с одного филиала на основной
    Если по публикациям все равно не понятно как сделать, напишите, рассмотрим на примере в демо-базе, как сделать по шагам

    По поводу ЕРП, тут больше вопрос к коллегам из БП, так как там уже бухгалтерский учет
    Мы можем не верно проконсультировать в каких то бухгалтерских моментах(
    Но скорее всего необходимо будет Операцией перекинуть суммы

  2. Добрый день.
    Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты.