Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если ошибочно не заполнялся Разделе 7. Алгоритм внесения изменений в Раздел 7 декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

ООО, УСН, д-р, НДС 5%. Торгуем мед. товарами, по ст. 149 не облагаются НДС. При отгрузке без НДС не проставили внутри номенклатуры код операции. Заметила только после сдачи декларации НДС за 4 квартал. Сам налог к уплате не изменился. Налоговая уже запросила реестр по 7 разделу по первичной декларации.
Нужно ли сдавать уточненную декларацию из-за изменения только в 7 разделе? И как быть с ответом на требование налоговой, ведь если сейчас отправить им реестр, то суммы будут другие в разделе 7.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Здравствуйте!

    Если налоговая база не занижена, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
    Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7?

    Например, можно, подать уточненную декларацию и затем реестр.

    Может пригодиться
    Какой алгоритм внесения изменений в раздел 7 декларации по НДС
    Корректировка НДС, если не отразили проценты по займу в разделе 7 декларации по НДС в 1С

  2. Добрый день! Я нашла приличное количество номенклатуры, где не был указан код операции, за весь год. Всё исправила, перепровела год. При формировании новой корректировки по ндс в раздел 7 вошли все реализации по товару, в которые я вставляла код, не только за 4 квартал, но и за другие периоды 2025 года.Это так и должно быть или у меня что-то не так сформировалось?

  3. Попробуйте в карточке номенклатуры по гиперссылке История указать дату изменения (см. скрин)

  4. Само «Начальное значение» не меняется.
    Если поставить новую дату, то ничего не меняется.

  5. После ввода в номенклатуре кода операции в документе Реализация формируется доп.регистр Необлагаемые НДС операции. Т.к. перепровели год, то и в прошлых реализациях (за 1,2,3 кв.) сформировался этот регистр.

    Если в конце каждого квартала сформировать рег.операцию Формирование записей р.7 (Операции — Рег.операции НДС), тогда все реализации отразятся в своем квартале.

  6. Спасибо. Получилось.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.