Добрый день. ИФНС выставило требование о предоставлении перечня документов по коду 1010275 и 1010292, отраженных в разделе 7 декларации по НДС (прилагается). Можно не предоставлять эти документы и написать ответ, как предлагалось ранее вами (образец в приложении)? Реестр к декларации не делали и не отправляли в ИФНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ответ на требование ИФНС о представлении документов по разделу 7 декларации по НДС
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реестр по разделу 7 декларации по НДС не проходит проверку с кодом 1010275 в 1С сдана декларация по НДС с 7 разделом Код 1010275 (реклама не более 100РУб) при заполнении документа "безвозмездная передача" контрагента не…
- Заполнение Графы 4 Реестра документов, подтверждающих применение льготы по НДС в 1С Добрый день! В разделе 7 Декларации по НДС отражена операция по безвозмездной передаче рекламной продукции стоимостью ниже 300 рублей (код…
- Ошибка при отравке Расздела 7 по НДС в 1С Добрый день! Отправляла такой реестр и раньше, заполняла на основе раздела 7 автоматом, все было хорошо. Но в 4 кв…
- В документе Безвозмездная передача не видно поле «Код операции». Как указать чтобы попала сумма в раздел 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! Программа Бухгалтерия 3.0 Подскажите, если система налогообложения Основная. Раздельный учен НДС не ведем. При безвозмездной передаче без НДС…
Статьи по этой теме
- Единая декларация по налогу на имущество за 2025 год в 1С Подавать декларации на множество объектов недвижимости в разных регионах — непростая задача. Для такого случая предусмотрена упрощенная схема: единая декларация…
- Надо ли прилагать к декларации по НДС при подтверждении экспорта копии контрактов? Надо ли прилагать к декларации по НДС при подтверждении экспорта копии контрактов? Да, для подтверждения ставки НДС 0% по экспортным…
- Какое ОКТМО указывать в единой декларации по налогу на имущество в 1С? Какой ОКТМО указывать в декларации по имуществу за 2023 год, если по объектам, расположенным на разных территориях одного субъекта РФ,…
- Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя? В ИФНС подана декларация по НДС. В книге продаж не указан ИНН покупателя, но сумма, дата, номер счет-фактуры корректны –…
Добрый день!
По требованию во вложении не просят реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот.
Поэтому пример ответа во вложении в данной ситуации не подходит.
Рекомендую в ответ на требование представить истребованные документы в срок.
Дополнительно по теме:
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
.
Спасибо.