Добрый день. Ошибочно выставили счет-фактуру на аванс. Реализация прошла в феврале 2025 г, а деньги от Контрагента получили в марте. То что надо сделать корректировку декларации по НДС за 1 квартал понятно. Только как лучше? Просто удалить ошибочные счета-фактуры? Или можно скорректировать каким-то документом в конце года?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Чтобы аннулировать неверный счет-фактуру на аванс, используйте документ «Операция, введенная вручную», вид «Сторно документа».
На вкладке «НДС: Продажи» в дополнительном листе нужно отметить «Да».
Укажите корректируемый период, введя дату из времени, когда была сформирована лишняя счет-фактура.
Затем подайте уточненную декларацию за этот период.
В исправленной декларации изменения будут отражены в дополнительном листе.
Пригодится:
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С