Свод начислений и ударжаний

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день ! Это вопрос в продолжении https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/svod-nachislenij-i-uderzhanij-3.html предыдущего моего вопроса в разделе ЗУП. Огромная просьба пояснить ,что с делать в 1с Бух, что бы выровнять сальдо по своду начислений и удержаний 1с бух с 1с зуп . Мы выяснили ,что 1с зуп все верно, а в 1с бух сальдо больше. Ранее в 2021 еще году были гпх-ки и по ним все выплачено по осв а тут сальдо зависло, типо они не получили деньги.

Все комментарии (22)

  1. Добрый день! Щёлкните два раза мышью по сумме в строке Начальное сальдо по бухучету, далее в открывшемся окне выберите поле Сотрудник, откроется список сотрудников с суммами.
    Затем такую же расшифровку нужно сформировать во второй программе.
    В полученных списках необходимо найти, по кому из сотрудников возникла разница.
    Затем по ним за этот же период можно будет сформировать отчет Расчетный листок для более детального анализа.

  2. Уточните, пожалуйста, а завышенное сальдо только в Расчетном листке или и при заполнении ведомости на выплату в документ тоже попадает большая сумма? На 70 счете сальдо верно?

  3. Уточните, пожалуйста, а завышенное сальдо только в Расчетном листке — да по некоторым те кто работали сначало по гпх потом по трудовому договору, а те кто только по гпх работали расчетные листки вообще не формируются
    при заполнении ведомости на выплату в документ тоже попадает большая сумма? -нет
    На 70 счете сальдо верно?-да

  4. Получается, что остатки только в регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Можно провести корректировку с помощью документа Операция, добавив регистр по кнопке справа Ещё — Выбор регистров.

    В регистр нужно ввести запись с видом движения Расход и суммой остатка.
    Можно с помощью Универсального отчета посмотреть, по какой аналитике остаток, чтобы её указать в корректировке.
    Настройки для Универсального отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    В отчете отбор по периоду устанавливать не требуется.

  5. Можно провести корректировку с помощью документа Операция, добавив регистр по кнопке справа Ещё — Выбор регистров.— это про операция в ручную? или про что? а можно наглядно посмотреть или статью, или скрин как закрыть наконец то это сальдо?

  6. Спасибо сделала, и что мне из этого отчета нужно взять и как это применить в дальнейшем, ? ,что дальше ? Как списать с него эту сумму? Какой кокой конкретно операцией

  7. До корректировки мы сейчас дойдем, только сначала найдем остаток.
    По данному сотруднику в Расчетном листке сальдо не должно быть, т.к. остаток нулевой в регистре. Он точно был в списке сотрудников, у кого есть начально сальдо в отчете Полный свод начисления, удержаний и выплат?

  8. По данному сотруднику в Расчетном листке сальдо не должно быть, т.к. остаток нулевой в регистре.- конкретно по этому расчетного листка нет не могу сформировать(выше писала) так как он не был сотрудником в р.л даже выбрать его не дает 1с. В сальдо точно был я расшифровку в своде делала по фио. Сейчас посмотрела другого кто был сначала на гпх потом сотрудником ,в листке сальдо по гпх есть в унев.отчете пусто, как и у первого

    1. Ещё есть второй регистр взаиморасчетов, в нём тоже бывают ошибки, но реже.
      Настройки для Универсального отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
      Возможно сальдо именно в нём.

  9. Спасибо огромное ,все закрылось. Т.е это в учете не на что не влияет?, только закрытие реестра накопления верно? Просто странно что сальдо зависло .

    1. В учете корректировка ни на что не повлияет, мы просто закрыли сальдо. В данный регистр запись попадает при проведении платежного документа, наверное, выплату провели с видом операции «Прочее списание», поэтому запись в регистре не сформировалась.

  10. Можно в самом регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику посмотреть, почему не сформировалась запись.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти»

  11. Спасибо большое , все разобрались да действительно так как счет был 76.10 , было прочее списание , поэтому наверное и не закрылся

Добавить комментарий