Подскажите, пожалуйста, как можно сформировать счет-фактуру (и УПД) при перевыставлении услуг, чтобы в поле «Поставщик» отражался первичный поставщик услуги.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
А на основании чего вы таким образом хотите оформить? Это по агентской схеме операция или простое перевыставление расходов?
Добрый день ! Мы являемся агентами и Экспедиторами. У нас есть и агентские схемы и просто перевыставление
По агентской схеме счет-фактура перевыставляется на основании Отчета комитенту о закупках. В печатной форме проставляется конкретный продавец (стр. 2).
При перевыставлении расходов счет-фактура выписывается в одном экземпляре, покупателю не передается, регистрируется в книге продаж. Наименование продавца проставляется ваше. Во всяком случае особенностей в правилах заполнения не нашла.