Как отразить УПД из банка с выделенной суммой НДС в 1С

Вопрос задал Камилла

Здравствуйте! При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы с комиссией банка (Дт 91.02 — Кт 51). Но по определенным операциям (например, валютный контроль) банк удерживает отдельно НДС и, соответственно, выставляет УПД с кодом 1 на сумму услуги + НДС. Как приходовать данный документ? У нас же уже эти суммы списаны с расчетного счета. Но так как бывает, что данные услуги по агентскому договору мы перевыставляем, нам обязательно надо провести УПД, чтоб с/ф попала в отчеты.

Все комментарии (2)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Документы по учету услуг банка в 1С могут быть различными. На выбор конкретного документа влияют следующие критерии:
    -облагается ли услуга НДС
    -нужно ли поручение клиента на списание суммы комиссии или в договоре с банком предусмотрено автоматическое списание
    -к каким расходам в НУ относятся услуги банка
    Возможные варианты оформления в 1С услуг банка в зависимости от рассмотренных критериев прилагаю на скрине.

    В вашем случае, если услуги банка облагаются НДС, то они оформляются аналогично поступлению обычных сторонних услуг документом
    Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С
    При этом проводки в 1С по НДС с комиссии банка будут следующими: Дт 19.04 Кт 76.09.

    В Поступлении договор С поставщиком указать. Списание с расчетного счета с видом Прочее списание дает договор создать с видом С Поставщиком и выбрать его же. Этот момент учтите, пожалуйста. Не использовать Вид операции Прочие расчеты с контрагентами.

    Алгоритм такой в 1С:
    1. Выписка банка имеет вид операции Прочее списание. Надо создать Документ расчетов с контрагентом и его же выбрать в выписке.
    2. Договор имеет вид С Поставщиком.
    3. Поступление (акт, накладная, УПД) — можно изменить счет вручную. Но чтобы этого не делать каждый раз и не забыть сделать в следующий раз, то лучше всего сразу настроить счет 76.09 (или 76.05) в карточке Договора по ссылке вверху формы Счета расчетов с контрагентами.
    4. Отразить услуги банка с НДС и зарегистрировать СФ входящий в документе Поступление (акт, накладная) — вид операции Услуги. Проверить, что в СФ стоит флаг «Отразить вычет в книге покупок НДС датой получения» или оформить документ «Формирование записей книги покупок», если через него работаете.

    1
  2. Какой будет алгоритм, если это услуги относящиеся к агентскому договору и мы их перевыставляем целиком принципалу (мы агенты)?

Добавить комментарий