Здравствуйте! Такой вопрос. Заключен договор между двумя российскими организациями на поставку из-за рубежа оборудования. Растаможку осуществляет покупатель и платит НДС в бюджет. Тогда продавец выставляет ему счет-фактуру без НДС? Каков порядок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Облагается ли НДС сумма, перечисленная платёжному агенту на закупку товара из дальнего зарубежья в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
Добрый день!
Правильно понимаю, заключили договор с платежным агентом на перевод денежных средств иностранному поставщику.
Товар придет напрямую покупателю, таможенные платежи покупатель платит самостоятельно.
Сумму на покупку оборудования платежному агенту переводим без НДС.
Если платежный агент является плательщиком НДС, то на свои услуги должен выставить счет-фактуру.
Общий порядок отражения операций в инструкции.
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С