Здравствуйте! ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 3.0. В первичной декларации по НДС была допущена ошибка в разделе 4, стр. 010. Указан неверный код. Все остальные значения верны. При подаче уточненки не надо перезаполнять разделы 8 и 9? Исправить только код?
Дополню: в уточненной декларации разделы 8 и 9 пустые. ИФНС настаивает именно на представлении уточненки, не письменное пояснение.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вы создаете корректировочную декларацию, а данные раздела 8 и 9 не заполняются?
В 1С они заполняются, но признак актуальности ранее предоставленных сведений должен быть 1 — Актуальны.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Совершенно верно! Создаю корректировочную декларацию, разделы 8 и 9 пустые. В первичной декларации данные разделы заполнены.
Если правильно понимаю, то создавали уточненную декларацию копированием первичной, кнопку заполнить не нажимали?
Если так, то нажмите заполнить, все должно заполниться по вашим данным, раздел 4 откорректируйте.
Признак актуальности разделов 8 и 9 — Актуальны, разделы будут заполнены данными, иначе не пройдете проверку контрольных соотношений.
Да, все получилось, перепроверила. Точно! Не нажала кнопку Заполнить
Спасибо за подсказку!!!