Заполнение разделов 8 и 9 в корректирующей декларации по НДС, если изменения в них не вносятся в 1С

Вопрос задал Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте! ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 3.0. В первичной декларации по НДС была допущена ошибка в разделе 4, стр. 010. Указан неверный код. Все остальные значения верны. При подаче уточненки не надо перезаполнять разделы 8 и 9? Исправить только код?
Дополню: в уточненной декларации разделы 8 и 9 пустые. ИФНС настаивает именно на представлении уточненки, не письменное пояснение.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, вы создаете корректировочную декларацию, а данные раздела 8 и 9 не заполняются?

    В 1С они заполняются, но признак актуальности ранее предоставленных сведений должен быть 1 — Актуальны.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    1. Совершенно верно! Создаю корректировочную декларацию, разделы 8 и 9 пустые. В первичной декларации данные разделы заполнены.

  2. Если правильно понимаю, то создавали уточненную декларацию копированием первичной, кнопку заполнить не нажимали?

    Если так, то нажмите заполнить, все должно заполниться по вашим данным, раздел 4 откорректируйте.
    Признак актуальности разделов 8 и 9 — Актуальны, разделы будут заполнены данными, иначе не пройдете проверку контрольных соотношений.

    1
  3. Да, все получилось, перепроверила. Точно! Не нажала кнопку Заполнить

    1
  4. Спасибо за подсказку!!!

    1
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.