Добрый день. Никогда не сдавали декларацию по НДС к возмещению. В связи с тем, что есть экспорт в ЕАЭС накопилась значительная сумма к возмещению. Как ИФНС к этому сейчас относится? Лучше заявлять вычет небольшими суммами? Если возмещать НСД в обычном порядке, то нужно сдать декларацию и ждать прохождения камеральной проверки, больше ничего кроме декларации не нужно подавать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к возмещению за трехлетний период в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль к возмещению, отражение на ЕНС в 1С Добрый день. Сформировала декларацию на прибыль на 2022 год, налог к возмещению. После этого Помощником по переходу на ЕНС на…
- Отражение в отчетности операций с прослеживаемыми товарами при применении ставки НДС 0% в 1С Золотодобывающая организация приобрела прослеживаемый товар. Так как у организации ставка НДС 0%, декларацию по НДС можем сдавать нулевую и не…
- НДС ошибочно попадает в книгу покупок текущего периода после переноса вычета в прошлый период в 1С 1С:БП 3.0.145.23, изначально при формировании декларации по НДС не нужно было включать весь НДС по поступлениям сняв в счет-фактуре галочку,…
- Исправление ошибки в уже сданной декларации по НДС в 1С Добрый вечер. Уже после сдачи декларации по НДС нашли ошибки. (ООО на Осно-импортер из Китая) 1. Не выдана счет фактура…
Статьи по этой теме
- Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН? Как часто упрощенцу сдавать декларацию по НДС. И как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет? Налоговый период по НДС…
- Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Если организация (ИП) переходит с УСН на ОСН с 01.07.2019, надо ли сдавать декларацию по УСН за полугодие? Если организация (ИП) переходит с УСН на ОСН с 01.07.2019, надо ли сдавать декларацию по УСН за полугодие? Организация переходит…
Здравствуйте!
Как ИФНС к этому сейчас относится?
Чтобы узнать ответ на этот вопрос, попробуйте обратиться в вашу инспекцию, предугадать это невозможно. Обращаться в ФНС для возмещения НДС организация имеет право в течение 3 лет после окончания квартала, в котором сумма вычетов по НДС превысила исчисленный налог (п. 2 ст. 173 НК РФ).
Если возмещать НДС в обычном порядке, то нужно сдать декларацию и ждать прохождение камеральной проверки, больше ничего кроме декларации не нужно подавать?
Для возмещения НДС требуется предоставление Декларации по НДС в общем порядке.
Вычет входящего НДС по экспорту несырьевых товаров отражается в Разделе 3 декларации по НДС за тот период, в котором налогоплательщик получил на него право. Входящий НДС принимается к вычету независимо от того, подтверждена ли ставка НДС 0%.
Подробнее здесь
.
Вычет входящего ндс по экспорту несырьевых товаров мы тоже можем принимать к вычету в течение 3-лет?
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Верно. Вы имеет право на вычет в течение 3 лет.