Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.19)
Перечисляем денежные средства под отчет сотрудники. Но почему-то НДС с них в расходы принимаемые попадает. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста скрины этого документа:
— как заполнен,
— проводки,
— движения по регистрам.
А также по плюсику слева в КУДИР раскройте эту строку — что в ней?
Там оплата услуг сторонних организаций, наверное, по авансовому отчету сотрудник оплачивал какие-то акты с НДС.
Здравствуйте, Елена.
Почему-то в списании подтягивается авансовый отчет за 2022 год и в нем есть услуги почты с НДС.
Предполагаю, что перед сотрудником был долго по этому АО. А при оплате он закрылся и расход отразился в КУДИР.
Сформируйте ОСВ по счету 71 , а лучше карточку счета по этому сотруднику с 22 года и проверьте.
Здравствуйте, Елена.
Долгов не увидела. Как еще можно проверить почему попадает НДС?
Добрый день! Нужно проверить движения по регистру Прочие расчеты.
Регистр Прочие расчеты
Можно сформировать УО с отбором по работнику и посмотреть, как шли расчеты с ним.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С .
Вообще, у вас по этому списанию идут расходы по УСН — это видно по регистрам. Это говорит о том, что были АО по работнику, а теперь вы ему выплатили эти деньги. И в том числе он оплачивал услуги почты, поэтому и НДС там.
Здравствуйте, Елена.
Правильно я понимаю, что суммы в конечном остатке, это те что не закрылись?
Добрый день. Да, тут какой-то перекос, расход больше прихода получился. Надо с этого АО в ноябре посмотреть все операции. Почему Поступление наличных больше чем у работника осталось денег, как я понимаю из отчета.
Здравствуйте, Елена.
Это возврат подотчетных сумм. Потом они перекрываются списанием с расчетного счета. Что-то еще я смогу проанализировать, чтобы найти ошибку?
Здравствуйте. Приложите карточку счета 71 по работнику за этот период.
Здравствуйте, Елена.
Доброе утро. Это файл xml, приложите, пожалуйста в читаемом формате.
Здравствуйте, Елена.
Прикладываю новый файл карточки счета 71 по работнику.
Спасибо. Нужно до самого конца — у вас же в текущих операциях проблема. Пока не вижу ошибок, кроме того, что у вас возврат подотчетной суммы по времени раньше выдачи. Это очень важно при УСН (хронология) — от этого ошибки обычно.
Здравствуйте, Елена.
Прикладываю новый файл карточки счета 71 по работнику за период 2022-2023гг
Приложение
Есть некоторое нарушение хронологии, но в целом, оно быстро закрывается одним днем. Мне непонятно вот здесь что за перекос в регистре пошел.
В карточке все нормально в этот день.
Можете сделать еще такой же отчет, но на вкладке структура добавить Регистратор, попробуем так посмотреть. Какой-то из документов 7 ноября неверные движения делает похоже. Также можно и в самих документах движения посмотреть.
Добавила регистратор.
Приложение
Вот здесь по регистру прошло почему-то 291, хотя в карточке 400 тр. Посмотрите документ списания — движения по регистру. Должен быть приход на 400 ,если в документе 400. Может ручные правки были.
Списание на 380 000,00
Списание на 400 000,00
Приложение Primer.docx
Да, все-таки это нарушение хронологии. По вашей карточке счета видно, что постоянно нарушается порядок проведения документов. Даже на минуты в пределах дня это критично.
Во вложении смоделировала пример, как может получиться, что в списании идет запись в КУДИР. Это не один в один ваш пример, но суть такая.
То есть, выправить ситуацию можно только если последовательно все с того момента, как начался перекос, распровести и снова провести уже с верным временем и в нужной последовательности.
Если нет такой возможности, то можно и так оставить. Будет некоторая путаница, но в целом по расходам за период все должно быть верно в КУДИР по сумме.
Если перепроводить, то обязательно сделать копию Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Спасибо. А какая правильная последовательность документов?
Правильная — так, как было на самом деле 🙂
Судя по вашим операциям, предполагаю, что лучше так в пределах 1 дня (цифры условные):
1. Списание с р/с — выдача подотчет, например 100 000 р.
2. Приходный ордер на 100 000 — возврат подотчетных средств.
3. Выдача из кассы подотчет 1000 руб.
4. Авансовый отчет на 1000 руб.
У нас получается перекос с 07/11/2022?
Нет, я полагаю ,что раньше. Как минимум с марта. По отчету этого не видно. Надо или смотреть все операции с начала 2022- отражение в КУДИР, искать где сбилось. Или в идеале было бы все с самого начала перепроводить.
А можно каким-то образом скорректировать старый период и потом перепровести только 2023г?
Приложение
Попробовать можно, но это довольно сложная работа, и не факт, что потом пойдет корректно зачет. Чтобы регистры отрабатывали верно, все должно быть четко.
На практике такого не делали, т.к. обычно все решается перепроведением, и восстановлением хронологии поэтому надо пробовать в базе, порядок такой:
1. Определить какой-то день, когда все расходы должны быть оплачены, т.е. приняты в УСН. Например, взять 01.01.2023г. Проверить по регистру УСН расходы, что нет расходов со статусом Не оплачено. Если есть, то вручную через Операцию скорректировать записи в регистре и также добавить в КУДИР расход .
Для этого придется изучить материалы
Статусы оплаты расходов УСН
Регистр Расходы при УСН
Пример настройки отчета по регистру
Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов в 1С
Как проверить расходы по услугам при УСН в 1С
2. Затем надо проанализировать остатки на эту дату по регистру Прочие расчеты в разрезе документов расчета — это тот отчет, который вы делали. Выявить, по каким документам расчета есть незакрытые остатки, которых быть не должно и их откорректировать вручную через Операцию. Остатки по приходу и расходу отсторнировать либо перекрыть противоположным движением (Приход — Расходом и наоборот). При этом контролировать остатки, по отчету что корректно убираются.
3. Потом перепроводить 2023 и там тоже сразу хронологию верную сделать. И смотреть — если корректные движения формируются, значит получилось.
Пример корректировки регистров на скрине — это делали удержание из ЗП сверхнормативного расхода по АО.
Нужно пробовать на базе, у вас там довольно сильный пересорт по скринам по документам расчетов. Процесс довольно трудоемкий, поэтому это делается вручную только когда незначительные корректировки.