Здравствуйте. 1) в 3 квартале 2023г. ошибочно дважды провели счет-фактуру на товар (НДС к уменьшению) и 2) в счет-фактуре «Деловых линий! 2 позиции: одна с НДС, а одна позиция должна быть без НДС, на которую ошибочно начислили НДС ((т.е. сумма счет-фактуры будет меньше) НДС к уменьшению)). Дайте пжл. ссылочку, как отразить исправление в 1С БП, уточненной декларации НДС и Операции по счету. Заранее спасибо!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
В вопросе конкретная ситуация: 1) ошибочно проведена дважды одна счет –фактура, т.е. одну счет-фактуру надо удалить, 2) в другой счет-фактуре ошибочно начислен НДС на услугу, которая НДС не облагается, т.е. надо внести исправление и НДС уменьшить.
Я сделал в 1С сторно ( счет-фактуры, которая задвоилась и счет-фактуры с ошибкой) и ввел правильную счет-фактуру. Сформировал доп.листы и сдал уточненку за прошлый квартал.
Сергей, вы правы, чтобы исправить ошибку нужно оформить два документа Сторно и затем ввод документа с НДС.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
В сторнируемых документах, установить Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата исправляемого периода.
Подать уточненную декларацию по НДС.