Оператор ошибочно ввел в 1с базу фирмы А, документ поступление от поставщика для фирмы Б. Период прошлый , декларацию по НДС сдали. Как сделать корректировку. Помогите пожалуйста
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
У вас была допущена техническая ошибка при регистрации поступления.
Так как декларация по НДС сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется
-правильная запись добавляется.
Далее подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Подробнее в обсуждениях
Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С
.