Частичное восстановление НДС с авансов поставщику

Вопрос задал Оксана Ф. (Хабаровск)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Заплатили аванс поставщику в 4 кв. 2021 года 3 млн рублей и зарегистрировали авансовый счет фактуру от поставщика. В январе 2022 г получили товар на сумму 500 тыс рублей. При восстановлении НДС в книге продаж программа ставит сумму счет-фактуры 3 млн, а сумму НДС с 500 тыс рублей 83 тыс рублей. Сомнения по поводу суммы счет фактуры, должна стоять сумма 500 тыс или 3 мл.? Подскажите пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    В графе 13б указывается полная сумма аванса по СФ.

  2. Елена, спасибо. Подскажите есть ли нормативный документ , подтверждающий такой порядок заполнения книги продаж? Если поменять настройки формы в операции по заполнению книги продаж и добавить договор, то программа ставит не полную сумму аванса по сф, а только сумму поступления товара.

    1. Я руководствовалась правилами заполнения книги продаж гр. 13б (Пост. 1137). А также обычная логика по проверке в ИФНС — каждый СФ должен найти пару по сумме. Вы же в книге покупок всю сумму указали аванса?

Комментарии закрыты.