Расход по приобретению билетов через Озон трэвэл сотрудником в командировке в 1С

Вопрос задал Cветлана Н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Сотрудник, которого организация отправила в командировку, приобрел билеты через ОЗОН трэвел.
Ему дали чек туристическая услуга 7 049=00 в том числе ндс 20% 1174.83. Сотрудник предоставил электронные билеты на сумму 6800 в т.ч.ндс 10% 618-18. Что отразить в авансовом отчете-билеты с ндс 10% или услугу Озон трэвел с НДС 20%. В обоих случаях отсутствует счет-фактура и ндс к вычету не принимается. Фактически сотрудник затратил на покупку билетов 7049=00 а не 6800=00. Подскажите, как правильно.

Все комментарии (3)

  1. Большое спасибо.Так и сделаю.

  2. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.