Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста как оформить поступление и списание денег при возврате денежных средств от поставщика. Мы отправили деньги поставщику 19.03 и указали не верный ИНН , деньги вернулись 01.04 в другом квартале. Как быть с НДС. Можно ли в платежном поручение исправить не оплата поставщику, а прочее списание сч 76.09 и поступление вернувшей суммы как прочее поступление сч 76.09?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Платеж не дошел до поставщика и вернулся в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, можно ли комиссию платежного агента учесть на счете 60 при расчетах с иностранным поставщиком через посредника в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Оплачиваем за товар поставщику в Китай через платёжного агента. По договору с агентом 31.07.2024г.…
- Отражение в ОДДС суммы НДС из платежа за третье лицо в 1С Добрый день! Просьба дать разъяснения по вопросу. Организация на ОСНО с полной БО за год. С расчетного счета организации платим…
- Комиссия за валютный контроль с НДС, если НДС оплачен отдельно в 1С Добрый день. Отразить в 1с операции по списанию банком комиссии облагаемой НДС за перевод денежных средств не резиденту, т.е. комиссия…
- Оказание услуг по агентскому договору в учете агента в 1С Добрый день. Подскажите как корректно и какие именно нужно провести документы для следующей ситуации. Компания А переводит нам денежные средства,…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
- Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С В зависимости от условий договора аренды, возможны разные варианты взаимодействия арендатора и арендодателя в части оплаты коммунальных платежей. Разберемся, какие…
- Покупка через агента с компенсацией бонусами от Сбера в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить покупку продуктов в офис через СберМаркет (Купер) за счет бонусов «СберБизнес Спасибо».…
- Как отразить КАСКО при смене лизингополучателя в 1С? Лизингополучатель передал свои права и обязанности по договору лизинга транспортного средства новому лизингополучателю. Кроме того, между сторонами подписано допсоглашение к…
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста перчислили поставщику аванс или это была постоплата? Если перечисляли аванс, то НДС принимали к вычету в первом квартале?
Это был аванс, но до них он не дошел, так как реквизиты были указаны не верно
Правильно понимаю, что счет-фактуру на аванс в базе не регистритровали и НДС к вычету в первом квартале не принимали.
Тогда оформите документ Поступление на расчетный счет:
— Вид операции – Прочее поступление;
— Плательщик – Банк;
— Счет расчетов – 60.02 так как был перечислен аванс поставщику;
— Контрагент – Поставщик
— Документы расчетов с контрагентом – документ Списание с расчетного счета (ошибочное списание с расчетного счета с неверными реквизитами).
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Вернулась оплата поставщику из-за неверных реквизитов банка .
Мы отправили деньги поставщику в первом квартале, я исправила при отправке
Вид операции – Прочее списание;
— Получатель – Поставщик;
— Счет расчетов – 76.09 ;
— Контрагент – Поставщик
-Статья расходов — Прочие расходы
А при поступление сделала
— Вид операции – Прочее поступление;
— Плательщик – Поставщик;
— Счет расчетов – 76,09;
— Контрагент – Поставщик
-Статья расходов — Прочие поступления
Ваш вариант можно использовать, если период не закрыт. Если период закрыт, то необходимо использовать предложенный выше ваниант. И одоих случаях расчеты с контрагентом закроются.
Мы отправили деньги поставщику в первом квартале, я оставляю
Вид операции – Оплата поставщику;
— Получатель – Поставщик;
— Счет расчетов – 60.01 ;
-Статья расходов — Оплата поставщику
А при поступление сделала
— Вид операции – Прочее поступление;
— Плательщик – Поставщик или Банк???;
— Счет расчетов – 60.2;
— Контрагент – Поставщик
-Статья расходов — Прочие поступления
— Плательшик — Банк;
— Счет расчетов — 60.01 или 60.02 зависит, какой счет в документе Списание с расчетного счета, в котором ошиблись с реквизитами;
— Контрагент — Поставщик;
— Статья расходов — Оплата поставщикам (подрядчикам).
Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо Вам огромное за исчерпывающий ответ! )
Рада была помочь.