Добрый день , в августе 2020 года было обнаружено , что в октябре 2019 был оприходован товар без выделения НДС ( в накладной было без НДС). Как исправить в программе данную ситуацию , для корректного формирования с.с товара и возможности предъявить НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить, если в прошлом году оприходован товар без выделения НДС, а надо с НДС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- Как принять НДС к вычету , если НДС включен в стоимость и не выделен при поступлении в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН В 2025 году будем работать с НДС 0% (освобождение операций), 10%, 20%, т.к. занимаемся…
- УСН НДС, почему комплектация номенклатуры с НДС и без НДС делает проводку минус на сумму НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН Д-Р, НДС 5%, частично продажа товаров без НДС по ст. 149. В марте купили товар,…
- Включить НДС в стоимость товара в 1С Здравствуйте, у товара с 01.10.25 изменилась ставка НДС при реализации. Была 10%, стал без НДС (включили его в Перечень). Данный…
Статьи по этой теме
- Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
- Расчет суммы таможенного НДС при импорте товаров из дальнего зарубежья в 1С НДС при импорте товаров из дальнего зарубежья рассчитывается с налоговой базы, включающей несколько показателей. Мы расскажем, что это за показатели…
- Отчетность по прослеживаемым товарам за 3 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (27.10.25) Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от того, освобожден ли налогоплательщик НДС от уплаты налога. Какие именно отчеты и в…
Добрый день, Елена! Я правильно понимаю, что ошибка была в накладной, а в с/ф указано верно — с НДС? И с/ф получена вами в октябре 2019?
Могу предложить такой вариант. Думаю, доп. лист можно не оформлять, т.к. можно использовать право на перенос вычета
Добрый день , НДС не был выделен вообще , вся сумма ушла на дт.41 кр.60, соответственно с.с. потом тоже считалась завышенной.Про НДС я понимаю , что можно ее предъявить будет в этом периоде , а как ввести исправления в программе . необходимо ли пересдавать декларацию по прибыли за год и пересдавать бух отчетность?
Ошибка прошлого года исправляется в корреспонденции с 91 и 84 счетом (в зависимости от существенности) в текущем периоде.
Налоговая база по налогу на прибыль была занижена, поэтому нужно подать уточненную декларацию.
Подробно исправление ошибок разобрано в материалах
Порядок исправления ошибок в 1С
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Уточненная декларация по налогу на прибыль .