Добрый день
Подскажите как по сотруднику все выплаты и начисления свести на одно подразделение?
В компании есть обособленные, филиалы, из за переводов получается начисления расползаются и показывает задолженность. Когда начисляю заработную плату за 1 половину, эта разница удерживается , но при начислении 2 части она выплачивается по факту. Из за этого к выплате получается занижается сумма.
Файл прикрепляю
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Т.к. задолженность по другим подразделениям у нас за 2021 год, необходимо создать документ «Ведомость в кассу» с датой 31.12.21 и месяцем «Декабрь 2021» и по кнопке «Подобрать» выбрать сотрудника:


В расшифровке суммы добавляем запись, чтобы закрыть сумму в ноль, не указывая документ-основание и указав верное подраздение:
В результате, при следующих выплатах, задолженности по подразделениям быть не должно.
Добрый день
Попробывала, что то у меня не получается. Скрины что было и что стало прикладываю.
Добрый день! Можно попробовать второй вариант. Отменить проведение нашей корректировочной ведомости, а в место неё заполнить документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел Выплаты) в декабре 2021. При выборе сотрудника в документе, суммы в него подтянутся автоматом.
Добрый день.
Да из задолженности ушел когда сделала документ «Возврат сотрудником задолженности» , в зп к выплате попадет что надо, но в расчетке теперь стоит этот долг. Как будто есть долг, но его по факту нет. Скрин во вложении
Добрый день! Получается мы задолженность закрыли по регистру накопления «Зарплата к выплате», а в регистре накопления «Взаиморасчёты с сотрудниками» данные остались.


Чтобы закрыть задолженность и во втором регистре, нам необходимо зайти в раздел Администрирование — Перенос данных, создать новый документ и добавить в него регистр накопления «Взаиморасчёты с сотрудниками» и внести запись:
Спасибо большое. Все получилось, ни чего лишнего не осталось, сделаю так же по другим.