Взносы по зарплате

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему в ведомости начисления зарплаты, во вкладке взносы, некоторым сотрудникам начислены взносы не только за текущий месяц, но и за предыдущий?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Зачастую так срабатывает сторнирование. Если в месяце, в котором сторнируется доход прошлого периода, нет положительной облагаемой базы, то взносы пересчитываются за прошлый период (т.к. показать в отчетности отрицательную базу и отрицательную сумму взносов в месяце мы не можем).

    Покажите проблему на скриншотах, пожалуйста. Покажите скриншот документа Начисление зп, в котором были доначислены/сторнированы взносы, а также документа Начисление зп, в котором был произведен исходных расчет взносов за прошлый месяц. Также покажите записи регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов» (Все функции — Регистры накопления) с отбором по сотруднику. И уточните, какой тариф взносов применяете?

  2. У меня не было изменений по взносам за этот год. Но доначисления за предыдущий месяц идут у тех сотрудников, которым выплачивалась премия. У вас на сайте я прочитала, что если премия ежемесячная и рассчитывается в конце месяца, то это нужно делать документом Начисление зарплаты, а не начисление премии. Или я что то не так поняла?

    1. Нет такого явного требования, что именно документом Начисление зп (пожалуй, только в случае расчета процентом от базы текущего месяца, в публикации Как начислить премию в 1С 8.3 ЗУП как раз этот пример (пример №1)).

      Но с точки зрения учета взносов важно, что если Вы начисляете ежемесячную премию документом Премия, то он должен быть рассчитан и проведен раньше, чем документ Начисление зп и взносов. Т.к. в док. Начисление зп и взносов происходит расчет взносов, то он всегда должен быть последним документом, рассчитанном в месяце по сотрудникам.

  3. У меня всегда документ Начисление премии, после Начисления з.п. А как мне это теперь в программе грамотно исправить? В ЗУПе нет времени проведения документов, как БП?

    1. Дело не во времени документа, а том, чтобы на момент расчета взносов в документе «Начисление зп» уже должна быть проведена Премия, иначе взносы с нее просто не посчитаются.

      На перспективу, если все же хотите считать премию в отдельном документе Премия, то сначала создаете, рассчитываете и проводите его, а только потом Начисление зп. Или у Вас расчет премии зависит от текущих начислений?

      Что касается исправления прошлых месяцев, то все зависит от того, как Вам нужно, чтобы проходили взносы в БУ (каким месяцем):
      — если допустимо прошлым месяцем поправить проводки, то можно или пересчитать взносы в документах Начисление зп прошлых месяцев (по кнопке «Пересчитать взносы» на вкладке «Взносы»), или (это безопаснее) ввести документ Перерасчет страховых взносов и месяц указать прошлый (тот, за который пересчитываются взносы). Тогда нужно будет перезаполнить Отражение зп за прошлый месяц (в версии 3.1.13 можно создать отдельный документ, перезаполнять прежний необязательно, а в версии 3.1.10 только перезаполнять) и провести синхронизацию;
      — если нужно, чтобы по проводкам доначисленные взносы прошли в текущем месяце, то или миримся с доначислением взносов в текущем документе начисления зп или создаем документ Перерасчет страховых взносов, но месяц в нем указываем текущий

  4. Все получилось, спасибо большое за помощь. Вопрос закрыт.

    1. Отлично! 🙂

Комментарии закрыты.