Добрый день. Первый раз оформляем оплату по среднему заработку по военным сборам и планируем возмещать эти расходы от военкомата (ЗУП 3.1.19.80). Правильно ли я понимаю, что если в документе «Отсутствие с сохранением оплаты» прописать способ отражения на счет 76.06, тогда и сам средний заработок, и взносы с него будут отражены на этом счете при синхронизации с 1С: Бухгалтерия? И этот счет будет использован только для начисления по этому документу? Верным ли будет, если на стороне 1С: Бухгалтерия создать способ отражения 76.06 и не прописать в нем контрагента поскольку могут быть разные военкоматы?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом случае можно использовать документ «Отсутствие с сохранением оплаты» и начислить сумму по среднему. Рекомендуется такие суммы отражать на 73 счете, однако в ЗУП 3 в документе «Отсутствие с сохранением оплаты» нет возможности указать кредит счета, используется 70 счет.
Взносы будут отражены в дебете счета затрат — счете (20/44 счета — 69 счета), на котором будут отражена и сумма по среднему. Суммы по 76 счету по взаиморасчетам с военкоматом отражаются только в 1С:Бухгалтерии:
То есть проводку 76.06-70 по документу «Отсутствие с сохранением оплаты» сформировать не получится?
Планировалось сделать проводки 76.06-70 по начисленным суммам среднего заработка
76.06-69 по взносам с этих сумм ии 51-76.06 по сумме возврата от военкомата
Здравствуйте!
Думала, что когда вы писали про 76 счет, то имели в виду кредит проводки. Если требуется 76 счет в дебете, то дебетовым счетом мы управляем с помощью «Способа отражения зарплаты в бухучете». Поэтому проводку 76.06-70 вы легко сделаете, указав в «Отсутствии с сохранением оплаты» на вкладке «Дополнительно» нужный способ.
Думаю, что для каждого военкомата лучше создать свой «Способ отражения зарплаты в бухучете». Если в Бухгалтерии поле по Контрагенту оставить пустым, то в «Отражении зарплаты в бухучете» не будет возможности отредактировать проводку непосредственно в движениях документа и добавить Контрагент. Тогда дополнительно придется «перебрасывать» сумму с помощью «Операции» со счета 76.06 с «дырки» на нужного Контрагента. Временно указывать в 1С: Бухгалтерии в «Способе учета затрат» Контрагента — тоже на мой взгляд не вариант, т.к. можно забыть в следующем месяце установить нового Контрагента.
Спасибо. Попытаемся создать для каждого военкомата отдельно