Сотрудник принят на работу 7 октября. Ранее в организации не работал. В отпуске в октябре не находился.
В конце месяца октября считаем резервы отпусков. Резервы начисляются нормативным методом 9%. На закладке «Расчет обязательств и резервам по отпускам» в колонке накоплено появляется сумма. В колонках накоплено отражается разница между накопленными ранее суммами обязательства (резерва), но ранее никаких сумм у этого сотрудника нет. Подскажите, насколько верное поведение программы? И как у только что принятого сотрудника может сформироваться накопленная сумма? Релиз 3.1.24.308
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Были аналогичные жалобы и на партнерском форуме и на нашем сайте. Считаю, что это — ошибка ЗУП. Решения найти не удалось. На демо не воспроизводится. Какой у вас сейчас релиз ЗУП? Если обновились, попробуйте пересчитать резервы. Если не поможет, то нужно писать на v8@1c.ru.
Понятно, спасибо большое. Релиз последний. Писала на v8, только они просят воспроизвести пример на демо базе и прислать. С этим как раз трудности и возникли.
А можете им отправить копию своей базы для анализа? На демо уже и так и сяк билась, не воспроизводится.
Боюсь, что мне такого сделать не разрешат.
Базу можно обезличить специальной обработкой от 1С: «Скрытие конфиденциальной информации». Обработку можно скачать с сайта ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc Только не обезличивайте суммы, иначе не сомгу проверить, а регистрах будет «каша» из цифр. (На вкладке «Правила обработки» есть настройка, что изменять. В поле «Числа» выберите «Не изменять»).
Если и в таком виде не можете отправить, то боюсь я ничем не смогу Вам помочь. ???
Добрый день! юлия. хочу вернуться к этой теме и поделиться с вами ответом разработчиков. База была обезличена и отправлена, после долгих рассмотрений мне прислали ответ: Такое происходит, когда в учете резервов сводная сумма резервов не совпадает с суммой по сотрудникам. Тогда программа «искусственно» распределяет накопленную сумму в документе, считая, что отраженная в учете корректировка касается всех, чтобы верно определить достижение передела.
Если сформировать отчет по резервам по сотрудникам и сводный — то видно что есть расхождения. и как они появляются.
Требуется привести состояние учета «по сотрудникам» и «сводный» к единому итогу.
В частности ввести документ в режиме корректировки и :
1. Если итоговая сумма первична — ввести суммы по сотрудникам с флагом «корректировка» (выводит по Еще — Изменить форму)
2. Если первична сумма по сотрудникам — ввести исправление только итоговых сумм.
Результат — в отчетах остатки на конец периода корректировки должны совпадать
Спасибо большое, что поделились! До сих пор еще задают вопросы, что колонка Накоплено неправильно заполняется.