Рекомендованный перенос из ЗУП 2.5 . Ошибка

Добрый день, коллеги! Пытаюсь перенести данные из ЗУП 2.5. Релиз 2.5.130.2 При выгрузке данных появляется ошибка (крин). Подскажите, пожалуйста,как с ней быть?

Все комментарии (15)

  1. Пытаюсь перенести данные в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.144)

  2. Здравствуйте! На какую дату делаете перенос? Возможно ошибка появляется, если Вы пытаетесь сделать перенос не на текущий, а на будущий месяц.
    Можно попробовать сделать перенос на 3.1.5, возможно там не возникнет такая ошибка.

  3. Делаю перенос на 01.10.18. Обновила ЗУП до релиза 3.1.8.185. Все перенеслось без ошибки.

    1. Спасибо, что сообщили решение. Будем знать о такой ошибке на 3.1.7.144.

      1. Юля, доброе утро! У меня вот еще такой вопрос по рекомендованному переносу. Если я сделаю перенос на 01.01.2019 год, то остатки по НДФЛ не «приедут». Но дело в том, что у организации есть задолженность по выплате зп, и думаю, что на 1 января будет задолженность по некоторым сотрудникам даже за ноябрь. Как понять мне потом какую сумму НДФЛ указать к удержанию, если в январе будет выплата за ноябрь? С каким отчетом в ЗУП 2.5 сравнить мне? там же нет в конкретной ведомости конкретной суммы налога.

        1. Здравствуйте! В статье по рекомендованному переносу есть пункт: Остатки по НДФЛ на начало года
          Как проверять в «двойке» зависит от того, как в ней регистрировалось удержание налога. (Там есть настройка, позволявшая регистрировать удержание налога одновременно с начислением.)
          Если удержание НДФЛ регистрировалось ведомостями, то можно сформировать Анализ НДФЛ на момент переноса, посчитать по нему общие неудержанные суммы. Можно параллельно формировать ведомости на выплату в двойке и смотреть удержанные суммы по их движениям.

  4. Юля, подскажите, где эта настройка в «двойке», от которой зависит как регистрируется удержание налога? я не очень в двойке ориентируюсь. В Документе «Зарплата к выплате организаций» налога не наблюдается. И еще по ссылке Остатки по НДФЛ на начало года я попадаю на Частичное отражение НДС к вычету 🙂

    1. Здравствуйте! В Параметрах учета на вкладке «Расчет зарплаты» флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный».
      Извините, ссылку исправила:)

  5. Посмотрела-флажок в параметрах учета стоит «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». То есть, если в «двойке» начислят зп за декабрь-это будет означать,что НДФЛ за декабрь удержан. А в ЗУП 3 этот налог нужно перечислить в январе. Можно же будет сделать один документ «Перечисление НДФЛ в бюджет одной суммой датой выплаты зп за декабрь? или нужно еще отразить налог к удержанию в самих ведомостях? Что-то у меня тут не сходится. В статье написано, что при переносе на начало года сведения об исчисленном и удержанном НДФЛ за декабрь «приезжают». Но я помню, что в прошлом году когда мы делали такой перенос на начало года, НДФЛ не приехал ни в каком виде. Может за год изменилось что-то?

    1. Чтобы правильно ответить на Ваш вопрос, потребуется «потестировать» перенос на актуальных версиях ЗУП. Я отвечу Вам в ближайшее время.

    2. Доброе утро! Смысл флажка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный» Вы поняли верно. Удержание НДФЛ фиксируется на дату, указанную в поле Дата выплаты. (В 2.5 есть такое поле и в документе Начисение зарплаты).
      НДФЛ за декабрь переносится в полном объеме, в том числе и удержанный НДФЛ, так что в тройке этот налог в ведомости добавлять уже не надо. Другой вопрос в том, что данные могут не совсем соответствовать действительности. Например, если у кого-то не выплачена зарплата за Ноябрь, то эти данные тройку не приедут, потому что НДФЛ в двойке удержан полностью.

      1. Доброе утро, Юля! Поняла. Но как правильно тогда поступить при выплате задолженности в январе за ноябрь, к примеру?

        1. Два варианта:
          1. Скорректировать все данные после переноса, чтобы в тройке данные были корректны. (Проблема в том, что нужно будет не только занести, но еще и высчитать все суммы, в ЗУП 2.5 этой информации нет).
          2. Оставить как есть и корректировать вручную 6-НДФЛ за 1 кв. 2019 года.
          Как в этой организации такие ситуации отражали в 6-НДФЛ в предыдущих периодах. Вручную?

          1. честно говоря -не знаю. Думаю, что подойдет 2 вариант. Мне самой не высчитать, а расчетчик не станет это делать, что-то мне подсказывает. Подготовила базу с рекомендованным переносом. Одобрили перенос на начало года. Буду делать. Хоть не разгребать то,что было сделано за полгода умельцами после полного переноса. Спасибо, Юля!

Комментарии закрыты