В зуп 3.1 провела документ «Начисление прочих доходов» контрагенту физ.лицу. При синхронизации в бухгалтерию создается проводка Д/99.9 К/76.10
При таком проведении при заполнении формы №2 данная сумма попадает в графу «налог на прибыль» стр.2410. Получается правильно отнести нужно на счет 91.2 ? и как исправить счет затрат в ЗУП ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дебетовый счет задается в 1С:Бухгалтерии в «Способах учета затрат» (Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Способы учета зарплаты), названия которых «приехали» из ЗУП. Посмотрите пожалуйста как это можно сделать в статье — Синхронизация между ЗУП 3 и Бухгалтерией 3.0 в разделе ОСОБЕННОСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ «ОТРАЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ» И «РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ»
Извините, но в данной статье такого раздела нет.
Спасибо. Вопрос решился.