Здравствуйте уважаемые эксперты!
Сложная ситуация, было слияние со всеми сложностями, потом куча выверок с залезанием в предыдущие периоды, отчетность… выверили — сдали. теперь предыдущие периоды закрыты, а ведомость наматывает кучу сторно/пересторно, которые залезают в прошлые периоды и рушат всю картину.
Возможно ли как то вообще удалить эти петли?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если перерасчеты тянутся за периоды до 2024 года, то рекомендуется на 31.12.23 заполнить техническую ведомость в кассу, где оставить эту задолженность.
Здесь только нужно будет посмотреть, если общие суммы сейчас в ведомость подтягиваются верные, то данные перерасчеты в декабре 2023 должны дать итоговую нулевую сумму по документу. При необходимо в данную корректирующую ведомость можно будет добавить сумму до нуля декабрем 2023 без документа-основания.
Спасибо Большое за быстрый ответ. Да такие суммы есть но их мало.
В большинстве суммы этого года, прямо на момент слияния (май) , и что плохо, они в 0 не выходят… и е
сли эти петли текущим периодом применить, они всю картину отчетности портят…
что с этим делать?
Тут как раз важно, чтобы суммы за прошлый год и ранее остались в прошлом году. Т.к. иначе программа начинает определять излишне удержанный налог за прошлый год и появляются перерасчеты по НДФЛ в текущем периоде.
ну прошлогодних у меня единицы… с ними понял как бороться, а вот что с такими делать?
в первом 0 в сумме , но при применении вся отчетность по периодам разъезжается…
во втором вообще не 0 в сумме…
Есть два варианта:
1. Подождать окончания года и техническую ведомость сформировать после сдачи отчётности.
2. Провести документ «Перенос данных», куда добавить эти записи в регистр «Зарплата к выплате».
Для удобства ввода корректировки можно провести ведомость, затем зайти в ней справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа — Зарплата к выплате и ввести такие же записи как здесь в документ «Перенос данных». Потом эту ведомость распровести.
Спасибо Вам Большое! Попробую. Отпишусь..