Новый сотрудник принят на работу и c первого месяца Резервы отпусков в колонке накоплено — 1000000?
В отпуске еще не был.
Переводов в середине месяца не было.
Порядок оформления документов соблюден начисление , отражение , резервы.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Метод нормативный
Добрый день! Мы можем для проверки зайти в регистр накопления Оценочные обязательства по сотрудникам, установить отбор по сотруднику и посмотреть из чего сложилась сумма. Здесь же мы по двойному клику мыши сразу сможем перейти в документ.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам
Далее нажать «Перейти»
Сумма правильная из расчета ФОТ.
Добрый день! Получается, что остатков в регистре нет, это текущий расчет.

Проверьте, пожалуйста, по Расчетному листку сотрудника. Программа должна была взять начисленную сумму за месяц и умножить на 8,75 процентов и отнести её в резерв. Но нужно учитывать в расчет берутся только те начисления, которые указаны в Расчетной базе в настройках резерва:
Добрый день.
Настроил ФОТ.
Хотел так же уточнить по двум регистрам сумма должна совпадать ?
Каким документов лучше сравнять сумму регистров (если ответ да)?
Добрый день! По ФОТ не должно быть такой ситуации, что начисление в ФОТ не входит, но в данном списке оно есть. Недавно в программе была ошибка, что все вновь созданные начисление автоматически попадали в этот список.
Данные в двух регистрах должны быть равны.
Их удобно сверять по отчетам.
По данным регистра накопления Оценочные обязательства формируется отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда , а по данным регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам.
Если сальдо на 01.01.2026 не сходится по регистрам , каким документом можно исправить? А так же движение текущего периода?
Добрый день! В текущем периоде можно провести корректировку документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка — Корректировка резервов
Разницу между регистрами удобно корректировать документом Перенос данных. Т.е. внести недостающую сумму в один из указанных выше регистров вручную, исходя из того, в каком отчете правильная сумма.
Есть ли рекомендованные отчеты для сравнения регистров и видеть как выравнивается сальдо и обороты?
Добрый день! Если сверку проводить с Бухгалтерией, то лучше так — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Если сверку проводить только в ЗУП, то можно формировать отчеты:
— Резервы по оплате труда по сотрудникам
— Остатки и обороты резервов по оплате труда
Или Универсальный отчет по данным регистрам.
В нём можно выбрать режим формирования отчета:
Добрый день
1. Создали документ Перенос данных
2. Создали новый документ Резерв по оплате труда за январь 2026
Вкладки пустые или с минусом
Отчеты двух регистров выровнены
Что мы сделали не так?
Проверьте, пожалуйста, начислена ли зарплата за январь 2026.
С января по июнь 2026 начисления все проведены.
Проверьте, чтобы все документы Резервы по оплате труда за январь 2026 были распроведены.
И можно попробовать пока снять галочку Ограничивать начисление предельной суммой в настройках резерва на 2026 год. Без неё резерв рассчитается?
Такая же ситуация
Тогда нужно проверить расчетную базу в настройках резерва.
Есть в ней начисления, которые в январе отражены в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат?
Проверили полный свод и переформировали отражение, только после этого резервы заполнились.
Хотел теперь понять БУ и НУ , программа где-то ставит , а где-то нет. Можете подсказать возникновение отрицательно ВР в апреле 2026, хотя 1 квартал 2026 было равенство между БУ и НУ?
Добрый день! Разница возникает из разных подходов к учету резервов в БУ и в НУ в законодательстве.
Когда сотрудник идет в отпуск в БУ за счет резервов мы можем списать сумму только в пределах накопленного остатка, а разница идет на затратный счет. В НУ такой проверки нет и вся сумма отпускных всегда отражается на счетах учета резервов. Поэтому в моменте возникают временные разницы. Но в декабре каждого года проводится инвентаризация резервов документом Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация — Инвентаризация резервов по отпускам , она выравнивает суммы в БУ и НУ.
По уволенным есть нюанс.
Программа в месяце увольнения списывает по ним все остатки.
В данном случае, получается, что в БУ остатков нет, списание идет только в НУ.
Можно проверить остатки в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам с отбором по сотруднику.
Правильно я понимаю документ Резерв по оплате труда №21 вкладка Обязательства и резервы (сводное) переносится Бухгалтерию 3.0 и там по кредиту формируется проводки на сумму итоговой сумму должно быть равны 1000000=1000000?
А по Дебету отражается из Отражение зарплаты в бухучете итоговая из вкладки Выплата за счет резервов?
Да, но есть один нюанс, обороты лучше не сверять, сверять лучше остаток.
Дело в том, что, если было списание резервов, то в ЗУП в НУ оно пройдет минусом, а в Бухгалтерии плюсом, т.е. проводкой дт96-кт91.01. Тогда при сверке обороты по 96 счету не сойдутся с ЗУП, а сальдо конечное будет одинаковым, но это не будет являться ошибкой.