Здравствуйте.
Следуя рекомендациям статьи https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/doli-rk-i-sn-nuzhno-vydelyat-dazhe-s-bolnichnyh-svezhie-razyasneniya-fns.html создаю новое начисление Больничный за счет работодателя (доля РК).
Программа не дает создать в Расчет и показатели новый вид расчета Оплата больничного листа за счет работодателя. Нажимая кнопку Enter — выходит по прежнему предупреждение, что такого начисления нет в списке. Что делать?
Комментарии закрыты.
Сделала все операции по одному сотруднику. В Исправит. бл поставила дату выплаты март.
Использовала 2й способ «корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами». Операции и Перерасчет Мартом.
Теперь встал вопрос по пересортице в удержанном налоге. Как его сделать в нашем случае?
В данной ситуации я не виду документов Ведомость на выплату, чтобы порекомендовать даты в документе Операция учета НДФЛ.
Я писала:
«Сделала все операции по одному сотруднику. В Исправит. бл поставила дату выплаты март.
Использовала 2й способ «корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами». Операции и Перерасчет Мартом.
Теперь встал вопрос по пересортице в удержанном налоге. Как его сделать в нашем случае?»
Теперь по этому сотруднику в Анализе вижу пересорт, прочитав способы устранения пересорта в статье, есть вопрос.
Прочла:
«Вариант 1 – вручную зачесть пересортицу в ближайшую выплату через исправление Ведомости. Имеет смысл применять, если выделение долей РКСН и ближайшая выплата происходят в одном квартале.
Вариант 2 – скорректировать пересортицу задним числом Операцией учета НДФЛ. Рассмотрим подробнее эти варианты.»
У нас все бл выплачены в 1 квартале, исправления сделаны 30-31 марта. К доначислению ничего нет, все сотрудники продолжают работать. След.выплата зпл 03.04. Перенесли доходы доли РК «Способ 2 – корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами».
Склоняюсь все же не делать ручных исправлений в ведомостях и сделать корректировку пересортицы: «Вариант 2 – скорректировать пересортицу задним числом с помощью Операции учета НДФЛ».
В статье по ходу описания этого способа корректировки пересорта читаю:
«Если использовали Способ 2 – в удержанном НДФЛ будет ошибка
Программа зачтет и удержит по сотруднику налог в учете взаиморасчетов, но в учете по НДФЛ останется неудержанный налог.»
Получается ручной правки ведомости не избежать даже при этом способе?
«Чтобы исправить ошибку в Ведомости, потребуется добавить сумму в колонку НДФЛ к перечислению вручную. Документом-основанием будет Операция учета НДФЛ, которой проводили корректировку.»
«После ручного исправления ситуация с учетом НДФЛ будет идентична тому, как если бы мы применяли Способ 1 (см. Если использовали Способ 1 – возможна проблема со строками 170 и 180 в 6-НДФЛ).»
Но тогда эта ручная правка будет в ведомости от 03.04.2026, это за пределами 6-ндфл за 1 кв. Как с этим отчетом быть?
Получается ручной правки ведомости не избежать даже при этом способе? Да, если документ исправление в том же месяце, что и первичный документ. Ручных правок не избежать.
Боюсь я запуталась: корректировать удержанный ндфл в ближайшей выплате или с помощью документа Операция учета НДФЛ. В отчете Подробный анализ ндфл нет документов ведомости на выплату — какой отбор в отчете?
Мила, я не понимаю что вы спрашиваете(((
В отчете Подробный анализ ндфл нет документов ведомости на выплату — какой отбор в отчете?
О каком отчете речь?
Я задавала вопросы по трем сотрудникам. По одному (бл первоначальный в феврале, перерасчет в марте), сделала переброску доходов способом 2, хочу попроб.устанить пересорт. И уже потом переходить к остальным сотрудникам. Вот по нему отчет.
Зпл за март не провожу пока. Хочу сделать перерасчеты по бл и потом уже начисление зпл всем сотрудникам за март проводить.
Предлагаю рассматривать вариант только по 1 сотруднику, иначе я окончательно запутаюсь в скриншотах и действиях.
Если смотреть типовое заполнение отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то удержанный ндфл регистрируется в документах Ведомости на выплату. Прикладываю скриншот для примера. Вы мне прикладываете другой отчет 🙈
По последнему Вашему скриншоту — нам нужно станить пересорт удержанного НДФЛ. Для этого нам нужно видеть какой ведомостью, в какой сумме был удержан ндфл. Вы прикладываете другой отчет, в нем нет дат ведомостей, да и самих ведомостей нет.
Спасибо!
Ведомость на выплату больничного была 20 февраля. Поэтому документ Операции учета ндфл сделаем именно этой датой
я сделала переброски Операцией 20.02. Но дальше переходя к корректировке Пересорта задала вопрос. И сейчас я не понимаю, ответили вы мне на него или нет. Может я упустила в переписке….
Я писала:
«Сделала все операции по одному сотруднику. В Исправит. бл поставила дату выплаты март.
Использовала 2й способ «корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами». Операции и Перерасчет Мартом.
Теперь встал вопрос по пересортице в удержанном налоге. Как его сделать в нашем случае?»
Теперь по этому сотруднику в Анализе вижу пересорт, прочитав способы устранения пересорта в статье, есть вопрос.
Прочла:
«Вариант 1 – вручную зачесть пересортицу в ближайшую выплату через исправление Ведомости. Имеет смысл применять, если выделение долей РКСН и ближайшая выплата происходят в одном квартале.
Вариант 2 – скорректировать пересортицу задним числом Операцией учета НДФЛ. Рассмотрим подробнее эти варианты.»
У нас все бл выплачены в 1 квартале, исправления сделаны 30-31 марта. К доначислению ничего нет, все сотрудники продолжают работать. След.выплата зпл 03.04. Перенесли доходы доли РК «Способ 2 – корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами».
Склоняюсь все же не делать ручных исправлений в ведомостях и сделать корректировку пересортицы: «Вариант 2 – скорректировать пересортицу задним числом с помощью Операции учета НДФЛ».
В статье по ходу описания этого способа корректировки пересорта читаю:
«Если использовали Способ 2 – в удержанном НДФЛ будет ошибка
Программа зачтет и удержит по сотруднику налог в учете взаиморасчетов, но в учете по НДФЛ останется неудержанный налог.»
Получается ручной правки ведомости не избежать даже при этом способе?
«Чтобы исправить ошибку в Ведомости, потребуется добавить сумму в колонку НДФЛ к перечислению вручную. Документом-основанием будет Операция учета НДФЛ, которой проводили корректировку.»
«После ручного исправления ситуация с учетом НДФЛ будет идентична тому, как если бы мы применяли Способ 1 (см. Если использовали Способ 1 – возможна проблема со строками 170 и 180 в 6-НДФЛ).»
Но тогда эта ручная правка будет в ведомости от 03.04.2026, это за пределами 6-ндфл за 1 кв. Как с этим отчетом быть?
Документ Операция 20.02 должна исправить удержанный ндфл. То есть это последний этап перерасчета больничных. Нам не нужно будет руками править ведомости.
У вас должен был получиться следующий порядок:
1. Документ исправление больничного листа.
2. Документ Операция учета ндфл: правим доход и исчисленный ндфл. Переносим все на фактическую дату получения дохода. Дата документа 31.03.2026
3. Документ Операция учета ндфл: правим удержанный ндфл на 20.02.2026.
Мила, я честно, в отчаянии.
Буд-то мы не понимаем друг друга. Ну или только я Вас…
У меня буквально парализована работа. Я задаю вопрос и жду ясности, но не получаю ее. Дальше работать не могу, т.к. задаю опять вопрос.
Мои действия были такими:
1. Ввела Исправительный бл мартом
2. По инструкции статьи раздел: «Как перенести доходы по долям РК и СН на первоначальную дату и пересчитать НДФЛ» использовала Способ 2 – корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами.
Вот документы, по п.2 моей работы.
Далее, как я понимаю, мне нужно перейти к разделу «Что делать с пересортицей в удержанном налоге». И вот по этому разделу я задаю последние разы вопрос. Как мне сделать корректировку пересорта?
Мы с Вами на финишной прямой. Уверена, что все получится! Здесь все верно
Добавила в документ Операция учета НДФЛ (в котором ранее перебрасывала базу и исчисл.налог) на вкладку Удерж.налог вот так.
Отчет по НДФЛ прикладываю, в нем изменилась картина, пересорта нет. Верно я понимаю?
Удержанный ндфл мы не можем править документом Операции учета ндфл от 31 марта 2026 года. Для корректировки удержанного ндфл важно, чтобы дата получения дохода и дата документа совпадала. В отчете 6-НДФЛ такая корректировка не пройдет.Раздел 1 и Раздел 2 будут заполнены по разному. Нам нужно создать новый, еще один документ Операция учета ндфл от 20.02.2026 года. Но заполнение документа верное.
Скажите, в статье :
Способ 2 – корректируем доходы и НДФЛ дополнительными документами
Если первый способ не подходит (например, нам не нравится, что в дата Больничного меньше, чем месяц в шапке документа) — используем второй способ. Он состоит из 3-х шагов:
Шаг 1 – Переносим доходы по РКСН на первоначальную дату Операцией учета НДФЛ
Шаг 2 – Исправляем суммы НДФЛ в разрезе налоговых баз Операцией учета НДФЛ
Шаг 3 – Заполняем вкладку Корректировка выплаты в документе Перерасчет НДФЛ
Шаг 3 — какую роль играет? Если его не делаем, вроде как ничего не меняется в справке ндфл
Корректировка выплаты влияет на взаиморасчета, а не налоговый учет. Как только у нас появляется отрицательно исчисленный ндфл, нам нужно корректировка. При начислении зарплаты должен произойти зачет. И показатели закроются. Иначе при начислении зарплаты будет заполнена корректировка только в одно сторону и мы переплатим сотруднику
Доброе утро, Мила.
Сделала, как Вы сказали.
Но теперь 6-ндфл в разрезе осн.базы как ожидали в 1 и 2 р., т.е. начисления и удержания уменьшились. Но в разрезе РК не верно. Р.2 начислено верно увеличилась сумма, но удержано р.1 и 2 увеличилась только на сумму одного сотрудника, по которому бл март и перерасчет в марте. И то, я не уверена, что все по нему верно отразила в Операции перерасчета.
Прошу:
— направить, почему может не верно отразиться основная часть больничных
— проверить сотрудника, по которому бл март и перерасчет в марте. хотя есть еще один сотрудник март с перерасчетом в марте, но у него по другому произошел перерасчет(в бл есть вкладка перерасчет прошлого периода)
Причем формирую уведомление за февраль и март, туда попадает перерасчет по осн. и РК базе
Чтобы вместе проверить прошу сейчас приложить по 1 сотруднику, у которого не верное заполнение отчета:
Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл за 1 квартал.
Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
«Чтобы вместе проверить прошу сейчас приложить по 1 сотруднику, у которого не верное заполнение отчета»
Я не поняла кого вы имеете ввиду)
Наверное у того, что в Марте первоначальный бл и перерасчет в Марте и вкладки Перерасчет прошл периода нет.
А по остальным где искать ошибку, почему в 6 ндфл не попадают удержания РК как надо?
Мила, я нашла, почему большинство бл не верно вставало в удержано 6 ндфл, исправила. Теперь 6-ндфл правильно, как мне видится.
Но значит ли это, что все действительно сделано верно….
ВОТ! после начисления и выплаты зпл за март 03.04.2026 проверяю отчет ндфл, здесь по некоторым сотрудникам вылезли суммы. Посмотрите, пожалуйста. В чем дело.
попробовала сделать начисление, выплату зпл апрель и даже май.
В своде так и остается та же картина, что я последний раз отправила. Стоит намертво в марте по Федорову излишне удерж 134 и в Апреле Федоров удерж 134, в Апреле по выплате ведомостью за март Даренских и Приданников не удерж 124 и 155.
Прошу прощения! Пожалуйста, давайте смотреть одного сотрудника, затем другого. Не возможности проанализировать последний отчет. Чтобы поверить Федорова, пожалуйста, приложите:
— Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику за 2026 год.
— Анализ ндфл по документам основания за 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
С этим двумя отчетами мы быстро пойдем в чем дело 🙏❤️
Вот Федоров
Спасибо! Сейчас есть проблема в Ведомость на выплату. Выделенная ведомость переносит доход из одного месяца в другой. Так не должно быть. Приложите скриншот ведомость — расшифровку суммы на руки по сотруднику. Если в ведомости указание — в том числе за прошлый месяц?
«Если в ведомости указание — в том числе за прошлый месяц?» — нет. Такая пометка есть только у второго сотрудника, которому первоначальный бл Март и уорр. в Март. У него все хорошо.
Я бы сейчас убрала первые 2 строки и расшифровки по документам Премии. Далее сделала дополнительную техническую ведомость на выплату за март, дата документа 31 марта и туда подобрала сотрудника. Программа пытается сделать переброску дохода по документам основания. Нужно оставить эти движение в 1 квартале.
записи с суммами 7488 убрать? убрала, но в ведомость на выплату от 31.03 потом сумм нет, провела ее.
В 6-ндфл этот сотрудник стал отображаться хорошо, но в р.2 уменьшен налог на сумму 2 р (по 1 р двум сотрудникам, по ним была корректировка бл).
Какая расшифровка премии?
Отлично! Раз сумм нет в другой ведомости, то и не надо.
Значит нужно посмотреть отчет 6 ндфл по 2 сотрудникам. ТОлько прошу прикладывать по 1 сотруднику.
По Приданникову и Даренских обратила внимание, что введ начисл зпл за Март, на вкладке НДФЛ у них есть строка РК с суммой по сроку 03.04 и с пустой графой Подразделения.
Пишу не только по Федорову, т.к. мне очень нужно в ближайший час разобраться. Надо срочно начислять и выплачивать зпл за март, и потом туда уже не лезть, чтобы сводить 6НДФЛ
Если у Вас одна ИФНС- ничего страшного. Приложите, пожалуйста, его отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год и Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл за 2026 год.
Подробный анализ ндфл точно сформирован по 1 сотруднику?
Пожалуйста, не нужно торопиться. Все будет хорошо 🙏
да, не то прикрепила
Поэтому сотруднику вручную поправим сумму ндфл по РК. Нужно указать по документу основания Начисление зарплаты и взносов 1560
почему 1560? по перерасчету 155 р. + 1404 р. = 1459. Если 1560, то 1 р будет переудержан
Прошу прощение. Спутала колонки Исчислено и Исчислено расчетный. Верно, нужно именно 1559 по РК
поправила.
Аналогичный сотрудник.
Хотела так же 124 р добавить в ведомости вручную. Но смотрю здесь появился плюсом в начислении 1 р по осн базе, откуда?
И еще по одному сотруднику 1 р доп начислился по осн базе. И эти 2 р теперь в р.2 по осн базе неудержанные. Хотя если по итогам квартала взять доход * 13% будет как раз на 1 р меньше.
Здесь получается нужно рубль перебросить из одного месяца в другой. Опираемся на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
Поэтому сотруднику я бы открыла документ Начисление зарплаты и взносов за март. Если там отдельная строка по НДФЛ на 1 рубль? Если да, тогда проверим какая дата получения дохода. Если март, то исправим на 3 апреля вручную и проведем документ. Предполагаю, что проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
нет отд строки 1 р
в аванс по осн виду дох начисл 3677, а в вед начисл стоит за аванс 3678
Если в документе Начисление за первую половину месяца был ндфл в сумме 3677, то нужно повторить в начислении зарплаты и взносов эту сумму по дате аванса. Тогда в 37 строке будет на 1 рубль больше. Чтобы общая сумма ндфл не изменилась. Если в одной строке уменьшаем, то в другой прибавляем1
вот так тогда? 1 р отдельной строкой не было, а на выплату есть отдельно 1 р. странно
НДФЛ допустимо отдельной строкой. Важно проверить теперь отчетом Анализ ндфл по документам основания. Все ли там легко верно
ну вот если формируем за янв-апр вылез 1 р у Приданникова
но если начислить и выплатить зпл за апрель, этот рубль зачитывается.
это нормально?
а нет
прошу прощения, это я сто раз перезаполняла ведомость на выплату и ему вместо 1559 1560 бахнула…
Мила, вроде все хорошо.
Я чуть с ума не сошла.
Спасибо!!!!
Если я была резка, простите. Нервы на пределе
Ничего страшного! Я Вас прекрасно понимаю. Но самое главное, что все хорошо. Мы вместе справились ❤️
Теперь получается у меня по датам февраль и март будет разница между поданными Уведомлениями и этими сроками в 6-НДФЛ. В 1С мне ведь ничего больше не надо исправлять? В Бухгалтерию в разрезе КБК не приезжает, теперь только разобраться с пени.
Как думаете, нужно сделать корректирующее Уведомление перед сдачей 6-НДФЛ?
Да, верно! Лучше подать корректирующие уведомление, что бы было меньше про срокам просрочки
доброе утро.
в ЗУП создаю уведомление, оно на разницу создается.
нам ведь нужно создать на полные суммы налога к уплате?
а если уже сегодня подать 6-ндфл
В целом допустимо, да. Но не та ли эта ситуация, когда вручную правили ндфл. Нужно было 1559 поставить. Сейчас быстро не найду скриншот. Если по итогу у сотрудника все хорошо, но есть пересорт по месяцам, то оставляем
Доброе утро. В корректирующем уведомлении нужно показать полные суммы, не разницу. Если у Вас готов 6-ндфл, то конечно, можно его отправить и не подавать корректировку уведомлений