Добрый день. Договор ГПХ подписали 25.11.2025г. срок по договору по 12.05.205г. Закрывается договор актом. Акт предоставили 12.05.25г. 12.05 подготовили документ акт приемки выполненных работ. указали месяц май , дата начала 25.04 дата окончания 12.05 счет субконто 26(ГПХ), дата выплаты 12.05. Все замечательно начислили. в программе ЗУП внесли акт в разделе акты выполненных работ в документе Договор. Когда делаю операцию выплата выбираю период «Май» и заполнить сумму ставит верно но , месяц автоматический ставит апрель. Я считаю т.к. акт закрываем 12.05 месяц должен быть май это доход майский. Вопрос какой месяц должен стоять при выплате? От этого зависит перс. учет и 6НДФЛ. В перс. учете данная сумма должна попасть в отчете за апрель или май? Скрин прилагаю. спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверила в демо-базе ЗУП.
Если акт приемки выполненных работ и начисление по договорам оформлены за май, то и в ведомости попадает выплата за май месяц.
Поэтому давайте проверим:
— какой месяц указан в акте приемки выполненных работ и в начислении по договорам
— в ведомости откроем расшифровку сумм к выплате, возможно кроме оплаты за май осталась невыплаченная сумма за прошлый месяц апрель?