Добрый день.
ЗУП 3.1.10
Как отразить начисление и выплату мат помощи родственникам погибшего сотрудника? Начисление по увольнению м зарегистрировали в увольнении, и зарегистрировали удержание в пользу 3 лиц. С мат помощью так не получится.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Материальную помощь можно отразить по аналогии с премией из примера 1, пункт 1 по ссылке — Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами .
Не поняли в чем аналогия с премией.
Нам НДФЛ не нужно сторнировать, мы и так его не рассчитывали. Нам нужно правильно отразить в бух учете в проводках. Вот варианты не понятны какие есть. У нас же мат помощь не на 70 счет должна упасть.
Приложение
Добрый день! Для начисления материальной помощи родственникам можно использовать документ «Начисление прочих доходов» (раздел Зарплата). Пример на скриншоте. Удобно, что сразу можно указать контрагента (родственника), начисление не будет выплачиваться в ЗУП и отразится на 76 счете при синхронизации. Дополнительно можно посмотреть видео по работе с документом — Начисление прочих доходов .
Спасибо.
Тогда в полном своде начисление не отразится. Как быть?
Если делать через прочие доходы, то выплату все равно придется делать? А если все же оставить в документе мат помощь, то как можно отразить данную выплату по проводкам и погасить взаиморасчеты, что бы и в полном соде осталось?
Добрый день! Если делать через прочие доходы, то в ЗУП выплату отражать не нужно, только в Бухгалтерии, как выплату контрагенту через 76 счет.
Если делать через мат.помощь, то в ЗУП отражается выплата по сотруднику, а потом в Бухгалтерии документом «Операция, введенная вручную» задолженность переносится с 70 на 76 счет.
В Полном своде начисление отразится только при втором варианте.