График работы с 25 по 25.

Вопрос задал Николай С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

У нас на для водителей зарплата начисляется следующим образом:

Допустим это зарплата за февраль. В этом случае берутся путевые листы с 25 января по 24 февраля включительно. Далее на основании листов заполняется табель. Ну а далее, простая почасовая оплата. Программа дает заполнить табель только в пределах одного месяца. Какие могут быть здесь варианты? На ум приходит сделать работникам сдельную оплату. Но нужно, чтобы соответствовали отработанные дни и часы. Можно конечно заполнять еще и табель, в котором ставить в феврале общее количество отработанных дней и часов, которые на самом деле были отработаны в период с 25 января по 24 февраля.

Были ли у Вас в практике подобные ситуации, когда период работы, за который начисляется зарплата, был смещен (приходил на два месяца), можете что-либо посоветовать в данной ситуации?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю: Вам нужно в асчетном листке за Февраль видеть оплату и отработанное воемя за период 25 января по 24 февраля, а с 25 февраля — в расчетном листке за март

    1. Здравствуйте! Предлагаю такой способ ведения учета типовыми средствами (на Вшем примере):
      Вводить документ Табель за февраль, в котором дни с 25 обозначать выходными, а в марте вводить исправление Табеля, в котором дозаполнять Табель отработанным временем с 25 февраля (дни до 25 оставлять заполненными) и так ежемесячно.
      Тогда при расчете зарплаты за март будет начислена зарплата по 25 марта будет начислена ЗП за март, и доначислена ЗП за февраль. В расчетном листке отражается общий итог дней и часов.
      Доначислять зарплата будет по механизму пеерасчетов.
      После проведения исправильного Табеля, программа сформирует записи о необходмости перерасета удержания в сервисе Перерачеты (Зарплата — Сервис — Перерасчеты).
      А далее в зависимости от флажка «Выполнять доначисление перерасчет отдельным документом» в настройках расчета зарплаты:
      -если флажок снят, то перерасчет будет выполнен автоматически в документе «Начисление зарплаты и взносов» за Декабрь на вкладке «Доначисления, перерасчеты»;
      -если флажок установлен, нужно вести документ «Доначисление, перерасчет».
      Посмотрите публикации по теме:

      Отслеживание необходимости перерасчетов, исправление документа «Начисление зарплаты и взносов»;
      Настройка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом».

      Отается только «войти» в эту систему учета, чтобы в Феврале рассчиталась ЗП за конец января. Вы не уточнили в Вашм примере, как была начисена заплата за Январь? По 25 число? Был ли веден документ Табель? Если был, то также нужно ввести его исправлене февралем, если документа не было, то можно сначла ввестидокумент Январем.

  2. Спасибо, смысл я понял, попробую сделать.

    1. Пробуйте и пишите, если что-то не получается. Будем ждать от Вас обратную связь!

Комментарии закрыты.