КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.15)
Добрый день. В июне были ГПХ по договорам, с июля договора до конца года и закрытие по актам. Не понимаю почему в Начисление зп за июль попадают ГПХ. Начисление прочих начислений делаю , Акт. выплата прочих доходов. Начисление не проводится, программа ругается на дату выплаты. Не нужно было делать Начисление прочих доходов, а делать Начисление зп по отдельности на каждого из-за разных дат выплаты?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Оплата договоров ГПХ по актам выполненных работ начисляется документом Начисление по договорам (в т. ч. авторским) в разделе Зарплата. Это позволяет оплачивать работу по договору в межрасчет.
Не нужно делать Начисление прочих доходов, этот документ не привязан к Актам выполненных работ. Сейчас программа не видит, что акт оплачен и пытается начислить его с зарплатой. Ругается на несоответствие даты выплаты в акте и в документе начисления.
Добрый день, Анна. Начисление по договорам создавать на каждый ГПХ?
Нет, можно несколько ГПХ в одном начислении по договорам собрать. Этот документ заполняется автоматически, если есть проведенные акты.
Анна, добрый день. Если ГПХ от 30.07, а выплата 02.08, то в Уведомление за период 23-31.07 должна попадать сумма НДФЛ? Сейчас попадает, я убрала и в ведомости на выплату есть НДФЛ, месяц правда вверху проставила август
Добрый день.
Не совсем понимаю, в акте дата выплаты 30.07.2024, начисление по акту июлем? А выплачено 02.08.2024?
Если ведомость от 02.08.2024 проведена, не должен в отражение за июль попадать этот налог. Он отражается по дате удержания = по дате ведомости.
Договор от 16.07, акт только от 30.07, провела вебинар. Если Начисление прочих доходов нельзя делать, делаю Начисление по договорам от 30.07, если августом то не попадает она в документ
Приложение
Да, все верно. Акт от 30.07.2024. Начисление по договорам от 30.07.2024 — месяц июль.
Ведомость на выплату вознаграждения по договору ГПХ от 02.08.2024?
Приложение
Отражение по дате удержания
Вот сейчас сделала Начисление по договорам за июль от 02.08, Выплата на счет за июль от 02.08 и вроде норм. Мероприятие 30.07, выплата оговорена в договоре в течении 3-х дней, по факту сегодня 02.08 платим. В отражении убрался НДФЛ. А страх. взносы в июле начислятся?
Страховые взносы рассчитаются в документе Начисление зарплаты.
Анна, добрый вечер. Не устраивает гл. бухгалтера, что в Своде ГПХ. С начислением прочих доходов было лучше. Компания является налоговым агентом для клиента, у которого врачи-лекторы проводят вебинары.
Здравствуйте.
Тогда не нужно заводить договор ГПХ в программе, а оставить только прочие доходы. Ни в какие зарплатные отчеты не будут попадать эти суммы. У Вас ЗУП КОРП, выплату сможете делать из ЗУП, если нужно.
Учет незарплатных доходов
Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП)
Но договор на возмездное оказание услуг с КЭ, с нами, по заданию заказчика НЕСТЛЕ. Проект до конца года. На третий месяц хотя бы договор сделали до конца года, когда поняли что лекторы повторяются, закрываем актами. А то СЗВ-ТД через день отправляла
Можно попробовать такой вариант.
Оставить договор ГПХ, так будет возможность сдать ЕФС-1 подраздел 1.1 и подраздел 1.2, если сдаете по всем.
Но не делать акты и начисления по договорам. А оплату начислять отдельно прочим доходом.
Не получится, мероприятия бывают через день, в прописана выплата в течении 3-х рабочих дней, пересечение
Не совсем поняла про пересечение.
Напишите, что Вы хотите видеть в программе. Где точно нужно, чтобы отражалось, а где нет. Подумаем, что можно сделать.