Заполнение раздела 7 декларации НДС при возврате товара поставщику в 1С

Вопрос задал Андрей Е.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день! В июне было поступление товаров без НДС, а в августе — возврат поставщику. Данная сумма попадает в 7 раздел декларации в стоимость реализованных товаров без налога. Верно ли это, ведь происходит возврат, а не реализация? Бухгалтерия предприятия 3.0 КОРП релиз 3.0.162.22.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Ситуация при возврате товаров поставщику, ранее приобретенных без НДС, не прописана в законодательстве.
    В правилах заполнения раздела 7 декларации НДС возвраты не регламентированы.

    В тестовой базе программа документ возврата товара видит как реализацию.
    Заполнение Раздела 7 идет по двум графам: графа 2 и графа 3 с одинаковой суммой, реализация, но без прибыли.

    Думаю, будет вернее отразить операцию возврата в разделе 7 и потом объяснить налоговой данную ситуацию.

    Оптимально сделать письменный запрос в Минфин и ФНС — чтобы были официальные разъяснения по данному вопросу.

    Материал по теме, может пригодиться.
    Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?

Комментарии закрыты.