Добрый день! В июне было поступление товаров без НДС, а в августе — возврат поставщику. Данная сумма попадает в 7 раздел декларации в стоимость реализованных товаров без налога. Верно ли это, ведь происходит возврат, а не реализация? Бухгалтерия предприятия 3.0 КОРП релиз 3.0.162.22.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ситуация при возврате товаров поставщику, ранее приобретенных без НДС, не прописана в законодательстве.
В правилах заполнения раздела 7 декларации НДС возвраты не регламентированы.
В тестовой базе программа документ возврата товара видит как реализацию.
Заполнение Раздела 7 идет по двум графам: графа 2 и графа 3 с одинаковой суммой, реализация, но без прибыли.
Думаю, будет вернее отразить операцию возврата в разделе 7 и потом объяснить налоговой данную ситуацию.
Оптимально сделать письменный запрос в Минфин и ФНС — чтобы были официальные разъяснения по данному вопросу.
Материал по теме, может пригодиться.
Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?