Выплата по ГПХ через ООО «Консоль» (агент) в 1С

Вопрос задал Светлана Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! У нас выплату по договорам ГПХ решили проводить через консоль (выступают как агенты), чтобы подписывать документы с исполнителями электронно. Компания перечисляет денежные средства ООО Консоль как «Пополнение номинального счета компании в сервисе Консоль в рамках пользовательского соглашения согласно счета». Через личный кабинет формируется договор и и акт выполненных работ с исполнителем, после того как они все подпишут уходит в оплату. НДФЛ перечисляет наша компания, остальные налоги тоже. в 1С ЗУП Ваши коллеги подсказали как лучше провести начисление, дублирую ответ сюда: Предлагаю вам попробовать следующую схему в ЗУП 3:
1. Регистрировать доходы сотрудников по договорам ГПХ с помощью документа «Начисление прочих доходов» (Зарплата — Начисления прочих доходов).
Потребуется создать новый «Вид прочих доходов физлиц» (настройки прикладываю).
При проведении документа ЗУП 3 будет считать, что сумма выплачена, НДФЛ удержан.
Информация по договорам ГПХ будет отражаться автоматически в отчетах по взносам и НДФЛ.
Начисленные суммы и НДФЛ с них будут попадать в документ «Отражение зарплаты в бухучете». После синхронизации с Бухгалтерии суммы будут проходить по 76 счету.
Подробнее о документе — НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
2. Для того, чтобы информация по договорникам автоматически попадала в отчеты СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ создавайте на период заключения договоров документ «Договор (работы, услуги)». Но, чтобы суммы не начислялись, в качестве суммы договора укажите «0» и переключатель установите в положение «По актам выполненных работ».
3. По поводу закрытия взаиморасчетов с работниками в Бухгалтерии могу только предположить, что скорее всего вам необходимо будет перебрасывать отправленную работникам Консолью сумму со счета взаиморасчетов с Консолью на Дт 76 счета с работником. Однако задайте пожалуйста данный вопрос в разделе Бухгалтерии, чтобы кураторы смогли вам помочь как правильно это сделать в программе.

У меня следующий вопрос: Как правильно отразить выплаты у нас в 1С Бухгалтерия. Каким образом закрываться с Консоль…

Метки вопроса: Договор ГПХ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, предмет договора с ООО Консоль и какие первичные документы от них получаете.

  2. да, схоже получается. в данном случае физ лица по ГПХ — верно. Только через корректировку долга не видит исполнителей. из ЗУП в БУХ переносится на 76.10 счет . я же не могу создавать новых контрагентов, по идее из ЗУП перенестись должны….

  3. Добрый день! ответьте пожалуйста. через корректировку долга не видит сотрудников (исполнителей)

  4. Добрый день! Через «Корректировку долга» провести не получится, т.к. там недоступен счет 76.10. Можно провести документ «Операция введенная вручную». А проводки все по аналогии с тем, что у Вас по контрагентам ранее были.

    1

Комментарии закрыты.