УСН доходы-расходы, выгрузка зарплаты сводно из ЗУП в 1С

Вопрос задал Елена Ж. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день,
Требуется выгрузить данные из ЗУП в Бухгалтерию сводно (без указания сотрудников).
Есть ли пошаговый алгоритм, как это сделать?
Выгрузка начислений происходит без указания сотрудников (просто галочки проставляются).
Как правильно провести выплату — какой вид операции у документа выбрать, нужно ли прицеплять ведомость и т.д.?
Организация работает на УСНО, требуется еще и корректное отражение в книге доходов и расходов.
Благодарим за оперативный ответ!

Все комментарии (15)

  1. Добрый день! Если у организации система налогообложения УСН (Доходы-расходы), то не рекомендуется настраивать синхронизацию сводно по сотрудникам. В этом случае данные по зарплате не будут автоматически попадать в КУДиР, придется вручную вносить документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

    Синхронизация ЗУП-БП настраивается как показано в публикации — Синхронизация между ЗУП 3 и Бухгалтерией 3.0

    При сводной выгрузке нужно будет только дополнительно установить переключатель «Данные для формирования проводок отправляются» в положение «Сводно»(формат Enterprise Data):

    Или — В чем суть сводной выгрузки сотрудников в ЗУП 3 и БП 3? (если настройка будет в формате не Enterprise Data)

    При сводной выгрузке ведомостей в Бухгалтерии не будет, нужно будет указывать в платежках только сумму — Что ставить в документе выплаты при Сводно по сотрудникам?

  2. А способ Сводно или По Сотрудникам устанавливается в целом на всю базу? То есть, если в одной базе ведется несколько юр лиц на разных системах, то они все должны придерживаться единого способа синхронизации с ЗУП?

  3. Настройка в плане счетов устанавливается на всю базу, потому что в варианте с «сводно» она убирает субконто «Работники организации» на счетах 70, 76.41.
    Но если в настройках плана счетов оставить «по каждому сотруднику», тогда можно будет настроить отдельные синхронизации как необходимо. В этом случае субконто останется, но оно будет заполнятся, либо нет. Всё будет зависеть от настроек синхронизации для конкретной организации в базе.

  4. Есть ли пример подобной настройки?
    Правильно я понимаю, что при таком варианте по одной организации учет будет вестись в разрезе сотрудников а по другим — сводно?
    Возможен ли вариант доработки Бух базы с целью отражения для целей НУ затрат по оплате труда ?

  5. Да, вот так будет выглядеть синхронизация:

    Я бы налоговый учет дорабатывать не стала, т.к. там много нюансов и законодательство меняется часто.
    Некоторые пользователи вместо сводного учета используют учет по каждому сотруднику, но вводят одного сотрудника в БП, например «Все сотрудники». Тогда он визуально получается сводным, а для программы — нет. Учет УСН остается автоматическим.
    Только в этом случае нужно либо в БП, либо в ЗУП исправлять или указывать ФИО на «Все сотрудники». Или вносит записи в документ «Отражение зарплаты в бухучете» вручную.

  6. Тогда вопрос — можно ли автоматически при выгрузке подменять ФИО на все сотрудники?
    Как это реализовать на практике? Сотрудников не один десяток.

  7. В данном случае лучше написать обработку, которая будет подменять значения при синхронизации в Бухгалтерии.
    Потому что в другом варианте большой риск, что однажды в ЗУП у нас вместо списка сотрудников всё заменится на одного «Все сотрудники».

  8. Доброе утро, стало более понятно. Благодарю.
    А выплаты как делать при таком варианте ?
    Может быть возможно смоделировать нашу ситуацию и прислать скрины как должны выглядеть документы в Бухгалтерии — от настроек плана счетов до выплаты и отражения в КУДиР.
    Буду очень ВАМ благодарна.

  9. В разделе Главное — Настройки — План счетов — Настройки плана счетов — Учет расчетов с персоналом должен быть установлен переключатель «По каждому сотруднику»:


    Далее проводим (или загружается из ЗУП) документ «Отражение зарплаты в бухучете»:


    Проводим ведомость, указываем сумму к выплате:


    И удержанный НДФЛ:


    Проводим на основании нашей ведомости платежный документ:


    И проверяем данные в отчете «Анализ учета по УСН» (раздел Операции):

  10. Спасибо огромное ! Уточните, пожалуйста, на 870 тыс формируем документ выдача наличных, а какой -то платежный документ нужно ли оформить на 130 тыс ?

  11. Проводка дт68.01.1-кт68.90 на сумму 130 тыс сформируется автоматически при перегрузке из ЗУП документа «Сведения об удержанном НДФЛ» (или, если синхронизации не будет, его нужно будет внести вручную).

    Далее мы 130 тыс перечислим в ФНС с 68.90 в составе ЕНС.

  12. Не совсем понятно для чего формируется Ведомость на 130 тыс.

  13. Это та же ведомость на выплату 870 тыс, но в ней дополнительно на закладке «НДФЛ» указывается удержанный НДФЛ.
    По новой методике учета НДФЛ в УСН он там должен быть, иначе программа не учтет его в расходах — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С

  14. Всё понятно! Спасибо огромное !

  15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸

Комментарии закрыты.