Наша организация реорганизуется в виде слияния. Налоговую отчетность по НДС сдает новая организация, в отчетность включаются все счета-фактуры, как по старым организациям, так и по новым. В новую организацию, которая является правопреемником, мы заносим только счета-фактуры через ввод остатков (сами товары не заносим). Как в этих счетах-фактурах отразить номера таможенных деклараций?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод остатков по сч 19.03
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обеспечительные платежи по аренде получены Добрый день! - Организация на УСН (доходы минус расходы). - В 2025 году получили от арендаторов два обеспечительных платежа по…
- Заполнение страны происхождения и номера таможенной декларации при продаже товаров, купленных в Казахстане Добрый день! Получены товары из Казахстана, купленные казахским поставщиком в Китае. При продаже этих товаров необходимо заполнить в счете-фактуре страну…
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС, если проценты по займам выданным начисляются в 1С ЗУП Добрый день! Организация на ОСНО не ведет раздельный учет по НДС. Единственная не облагаемая НДС операция - это проценты по…
- Кор. сч/ф правоприемнику и контроль 76АВ 1. Ситуация: Организация А во 2 кв. 2021 г. выставила счет-фактуру в адрес организации Б. Организация Б в 3 кв.…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 23.08-29.08.2024 С 30.09.2024 изменится формат транспортного контейнера для обмена документами с ФНС ФНС скорректировала унифицированный формат транспортного контейнера при информационном взаимодействии…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
- Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С? Перед заполнением отчетности по НДС проверяем полноту получения документов и отражения НДС к вычету по счетам-фактурам. Как проверить, во всех…
- Как заполнять счет-фактуру с 01.10.2024, если реализуем только не прослеживаемый товаров в 1С? Мы реализуем только непрослеживаемый товар. Как заполнять графы 12-14 в счете-фактуре с 01.10.2024 в таком случае? Если реализуется непрослеживаемый товар,…
Добрый день, Любовь.
ГТД вводите на забалансовом счете, он так и называется ГТД. При вводе начальных остатков переходите на вкладку – Забалансовые счета плана счетов выбираете счет ГТД.
Как ГТД должны отразиться в книге покупок без оприходования товара по конкретной организации и в конкретной счете-фактуре или это невозможно?
Добрый день, Любовь.
Без ввода документа ГТД по импорту в книге покупок данные по ГТД отражаться не будут.