Каким должен быть алгоритм возврата товаров от покупателя (в учете поставщика) в 1С, чтобы в отчетности по НДС данные попадали в раздел «Уменьшение стоимости реализации» в «Формирование книги покупок»? Начинать нужно с «Корректировки реализации»?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если именно возврат товаров, то на основании реализации надо создать документ Возврат товаров от покупателя.
В части НДС надо выписать корректировочный счет-фактуру в этом документе.
Документ Возврат товаров от покупателя
Если по алгоритму выше отразить, то с НДС все корректно, как и должно быть по НК РФ.
Если отразили документ Возврат товаров от покупателя, оформили КСФ.
Корректировка реализации — для всех остальных случаев кроме возврата товаров.
Спасибо!