Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в 1 8.3 следующую операцию.
29.09.23 г от поставщика получены Пресс-клещи 6 шт. на сумму 7752,00 руб, в т.ч. НДС 20% -1292,00 руб.
Оформлено:
1. Поступление товаров:
Д 10.21.1 — К 60.01 = 6460
Д 19.03 — К 60.01 = 1292
Д 60.01 — К 60.02 = 7752
2. Передача материалов в эксплуатацию от 30.09.23
Д 10.21.2 — К 10.21.1 = 6460
Д 20.01 — К 10.21.1 = 6460 6 шт (Д НУ / К НУ)
Д МЦ04 6 шт
3. 04.10.23 Товар возвращаем поставщику.
Получаем от него Корректировочный УПД.
Д 60.02 — К 60.01 = 7752 (Д/К НУ)
Д 19.03 — К 68.02 = 1292
Д 19.03 — К 60.01 =-1292 ( К НУ -1292)
Д 10.21.1 (-6шт) — К 60.01 = -6460 ( Д/К НУ)
Д 20.01 — К 10.21.2 = -6460
В результате краснота по сч. 10.21.1 и 10.21.2.
Каким документом вернуть списанный МОС на остатки сч. 10?
Добрый день!
Оформите документ Операция, введенная вручную вид Сторно документа.
Сторнируемый документ — Передача материалов в эксплуатацию.
В результате проведения на счете 10.21 отразится возвращаемый и закроется счет МЦ.
Закройте период, проверьте счета.
Доброе утро, Оксана!
Спасибо. Всё получилось.