Возврат поставщику

Индивидуальную консультацию запросил Альбина Ф.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день. В октябре поставщик отгрузил на реализацию товар , у нас он не продался и в декабре его вернули. Провели документом на возврат и поставщик нам прислал корректировочную счет- фактуру. Но только сегодня увидела на сч 60 и 76 висят сальдо по данному поставщику. По акту сверки все хорошо. Помогите разобраться , не могу найти ошибку. Год закрыт , все отчеты сданы, можно ли как то исправить. ланный поставщик снова нам отгрузил на реализацию товар, если не продаться снова будем возвращать.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Добрый день!

    В документе Возврат товара поставщику проводка Дт 60.01 Кт 76.02 формируется только на сумму неоплаченной части товара, сальдо осталось, если не было доп.зачета или возврата денег.
    Это не ошибка, а переход долга в 76.02 для последующего зачета.
    Если есть соглашение подписанное с поставщиком о зачете средств по претензии в счет будущих поставок используйте документ Корректировка долга (текущий период).
    Документ Корректировка долга в 1С

    Дополнительно по теме:
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
    Возврат товара поставщику, как закрыть счет 76.02 в 1С

Комментарии закрыты.