Добрый день! Закрываем 4 квартал 2022г. Получили и отразили счета-фактуры по незакрытым авансам. Но при выполнении регламентных операций в разделе «Отчётность по НДС» при Формировании записей книги покупок и книги продаж суммы незакрытых авансов становятся на восстановление и отражаются в Книге продаж. При этом есть такие авансы, счета-фактуры, по которым были получены в прошлых кварталах и движений по ним больше не было, но они тоже почему-то восстанавливаются. Можете подсказать почему так происходит и как это исправить? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильно восстанавливается НДС с авансов по 76.ВА, если расчеты с поставщиком на счете 76 в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с…
- Почему в книгу продаж 2 квартала попадают счета-фактуры 3-го квартала в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.148.41) при формировании книги продаж за 2 квартал 2023г в книгу попадает…
- Налоговая прислала требование по восстановленному авансу в книге покупок, потому что покупатель не восстановил авансовый счет-фактуру у себя в книге продаж в 1С Здравствуйте, налоговая прислала требование об ошибке или противоречии. Суть: в 3 квартале был от Заказчика аванс, сформирована счет-фактура на аванс,…
- НДС, ошибка в нумерации счетов-фактур Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС авансы полученные от покупателей, которые зачтены в одном квартале? Выписывались…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере неправильно указанного договора в документах расчетов…
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
Здравствуйте!
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Перепроведите документы за 4 кв 22, перезаполните Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж за 4 кв 22.
Выполните проверки по НДС, которые рекомендованы здесь
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
Проверьте еще раз Отчетность по НДС и если проблема не уйдет, то приложите скрины, которые расшифровывают вопрос с пояснениями по суммам, какие неверны и как должно быть для лучшего понимания вашей ситуации.
После перепроведения и заполнения заново формирования книги покупок и продаж ничего не изменилось. Прикладываю скрины на примере одной компании «Приморсклеспром». Оплата была на 120000 30.12.2022. Получили от них счёт-фактуру на аванс, провели. Сформировались проводки Дт68.02 Кт 76ВА. Далее формируем записи книги продаж и эта сумма попадает туда как восстановление НДС, хотя прихода по этой оплате не было. При этом попадают два таких аванса за декабрь и один за август, хотя август уже был в 3 квартале.
Прикладываю скрин «связанные документы», чтобы было видно, что поступления не было. Поступление счёт-фактуры.
Спасибо за уточнение.
Автоматизации для счета 76 в части НДС с авансов выданных 76.ВА в 1С нет.
Поэтому, если работаете с многочисленными авансами, есть СФ на аванс выданный и хотите такой НДС к вычету принимать и восстанавливать автоматически, то в 1С для авансов применяйте счет 60.02.
В Списании с расчетного счета — Оплата поставщику так заполняйте:
-Счет авансов 60.02
-Счет расчетов 76.05 — если принципиально именно 76, или 60.01, если не принципиально.
При работе со счетом 76 по расчетам с поставщиками, заполнение Формирования записей книги покупок и Формирование записей книги продаж в части авансов выданных (76.ВА) проверяете и корректируете в ручном режиме при необходимости.
Дополнительно
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
Мария, спасибо Вам большое! У меня было предположение, что причина именно в этом, но не была точно уверена, так как раньше никогда не вела учёт с использованием счёта 76.05 и, соответственно, с такими проблемами не сталкивалась. Перепровела на счета 60.01 и 60.02 и всё заработало.
Оксана, отлично, что разобрались с вопросом! И спасибо, что поделились результом.
Будем на связи!