Добрый день. При подаче уточненной декларации допущены ошибки в дополнительном листе (приложение 1 к разделу 9) приложен к вопросу, ошибки такие: первая запись неправильно указан номер счет-фактуры должен быть Ц00000003 от 26.01.2018, во второй записи не должно быть исправления в столбце 4, так как ничего не исправлялось, просто нужно было включить «забытый» счет-фактуру, каким образом исправить данные ошибки в программе 1с и подать уточненную декларацию по НДС и можно ли аннулировать старый доплист например актуальностью?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ранее учтенные счет-фактуры в книге покупок, снова попадают в новую книгу покупок НДС Здравствуйте. Выявлена ошибка в 1 квартале. Сторнирована не верная счет-фактура, введены верные. 15.05.2022г. сформирована книга покупок, к которую вошли верные…
- Исправление счет-фактуры на аванс, выданной покупателю в 1С 1 С Бухгалтерия предприятия ПРОФ , редакция 3.0 (3.0.135.22) ОСНО ИП Здравствуйте! Уже после сдачи отчетности по НДС за 1…
- Счет-фактура на аванс покупателя, созданная с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс не дает проводки Дт 76.АВ Кт 68.02 в 1С Добрый. Работаем в 1С КОРП. Счета-фактуры на аванс полученный от покупателя создаются с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс, далее…
- Раздельный учет НДС, сторно излишне принятого к вычету НДС по ОС, корректировочная декларация НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.152.23). Помогите, пожалуйста, с уточненной декларацией по НДС. У нас раздельный учет НДС.…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
Добрый день, Ирина.
На сайте есть материал как подать уточненную декларацию по НДС. Главная страница кнопка 1С Бухгалтерия вкладка Отчетность -Уточненная декларация по НДС.
Как исправляются технические ошибки можно посмотреть здесь: Порядок исправления технической ошибки по НДС .