Добрый день!
В 3кв 2022г. не выставили реализацию на 130.000 от 04.09.2022г.
Контрагент оплатил 130.000 — 30.08.2022г. (выставили счф. на аванс) Кт задолженность
30.09.2022г. была сделана корректировка долга на 130.000 (в счет зачета по другому договору, где Дт задолженность)
Вопрос:
1. Как отразить в 1с реализацию от 04.09.2022г. текущим периодом.
2. Как отсторнировать корректировку долга, так как зачета на сумму 130.000 не должно быть
(оплата прошла 30.08.2022г., реализация 04.09.2022г.)
Здравствуйте!
1. Отсторнируйте документ Корректировка долга с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).
2. Текущим кварталом проводите забытую реализацию
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
3. Если НДС с аванса полученного после проведения корректировки долга 30.09.2022 был принят к вычету, то
— Документом Сторно (Операция, введенная вручную) отсторнируйте документ Формирование Записей книги покупок за 3 квартал.
— В документе оставляете только строку сторно нужного НДС, Д 68.02 К 76.АВ, закладка НДС покупки укажите Запись доп.листа—Да, Корректируемый период—дата 3 квартал.
4. Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
.