Добрый день.
Наша компания заплатила аванс за оборудование поставщику (А). Оборудование поставлено частично. Осталась Дт задолженность за поставщиком (А) перед нами. У нашего партнера (В) есть задолженность перед этим же поставщиком (А). Заключили Соглашение о зачете: мы передаем нашему партнеру (В) права требования к компании (А) на сумму задолженности компании (А) нам. Получается у нас меняется дебитор с (А) на (В). Причем задолженность в юанях, а передаем в долларах по установленному в договоре курсу. Какими документами отразить данный зачет? Через Реализацию долга или можно Корректировкой долга? И как правильно быть с валютой?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, это все-таки взаимозачет встречных требований или продажа требования долга?
Если провели продажу требования долга, то не очень понятно «меняется дебитор с (А) на (В)».
При продаже требования долга происходит передача другому лицу за деньги прав требования задолженности.
Компания, продавшая задолженность, больше не участвует в расчетах и взыскании долга.
Зачет взаимных требований между компаниями: как оформить и избежать ошибок
Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С
Наша компания не участвует в взыскании этого долга. Теперь нам должна эту сумму компания (В), но ровно эту же сумму, без дополнительной платы.
Взаимозачет в разных валютах можно провести только через документ «Операция — Операции, введенные вручную — Создать».
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Выданные авансы не переоцениваются.
Разницу в курсе по переводу одной валюты в другую отражаем по ДтКт счета 91.
Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С