Здравствуйте. У нас в 1с Бухгалтерия ведется раздельный учет НДС. Как нам подготовить документы по реализации однотипных Основных средств как товар с одним наименованием при раздельном учете НДС, который мы отдаем на комиссию Агенту?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реализация однотипных ОС, как товар при раздельном учете НДС через агента в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть…
- Исправление реализации при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший…
- Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартале подали уточненную декларацию за 1 квартал в связи с изменением выручки и, соответственно, суммы НДС. Как…
- УСН, как сделать перенос НДС на ЕНС в 1С ООО на УСН (доходы-расходы) сдает НДС, так заключены договора с НДС, за 4 квартал сдаем НДС. Как сделать начисление НДС…
Статьи по этой теме
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С. Оптимизация работы: ускоряем процесс подготовки отчетности Итоги эфира Разбивка записи по темам Обновление книги покупок и продаж, изменения СФ с 2026 Практикум по заполнению декларации по…
- Надо ли на УСН облагать НДС реализацию программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ? Применяем УСН с НДС. Надо ли облагать НДС реализацию ПО, которое входит в Единый реестр российских программ ЭВМ и баз…
Здравствуйте, Наталья!
Переведите ОС в ДАП.
Подробнее, смотрите в материале:
Долгосрочные активы к продаже в 1С
Далее по алгоритму в материале:
Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С
Уточните, пожалуйста НДС по этим ОС уже приняли к вычету?
Здравствуйте, отвечая на вопрос по принятию НДС, не по всем ОС из реализуемых НДС принят к вычету. Вышеописанные действия нам не помогли (мы их уже делали и без получения от вас рекомендаций), потому что не заполняется регистр «Раздельный учет НДС», а без этого регистра не происходит проведение реализации — выдается ошибка: «Для целей учета НДС не списано … товара». Вопрос: как в таком случае нужно верно заполнить регистр «Раздельный учет НДС» и где этот регистр автоматически заполняется?
При возникновении ошибки: «Для целей учета НДС не списано Х товара!» первое, что нужно сделать — проверить состояние остатков по регистру накопления Раздельный учет НДС.
Материал по теме:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия .