Добрый день. По требованию ИФНС необходимо убрать НДС, ранее заявленный к вычету (по сф поставщика с процедурой банкротства). Прошу помощи в данном вопросе: как это сделать, если период закрыт. Вернее я могу его открыть, но это будет неправильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Создать корректирующую декларацию по НДС в закрытом периоде
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как использовать Путевые листы в 1С Здравствуйте ! Вы рассказывали, что 1С можно работать с путевыми листами . Это отдельный блок, который надо покупать, или это…
- Ремонт арендуемого помещения Просьба дать описание моей ситуации в 1С. У нас долгосрочный договор по аренде помещений в цеху. Кап.ремонт - за арендодателем.…
- Инвентаризация Подскажите Инвентаризационная ведомость ИНВ-3 по фактическому наличию указываются (по правилам) ручным способом исправления или обязательно перепечатывать, в какой это инструкции…
- ИП АУСН доходы, разметка банковских операций в сервисе АУСН и в 1С Добрый день. ИП с 01.01.2026 на АУСН доходы. Подскажите пожалуйста, какая должна быть правильная разметка банковских операций. Поступление д/с от…
Статьи по этой теме
- Период регистрации и период действия в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 для расчета важны два периода – Период регистрации и Период действия. Период регистрации – это дата или…
- Базовые начисления и базовый период в ЗУП 3.1 Для настройки вида расчета, который будет зависеть от других начислений, используется показатель Расчетная база. Это сумма базовых начислений за базовый…
- В ЗУП 3.1.13 происходит повторная загрузка кадровых событий до 01.01.2020 г. в СЗВ-ТД Работаем в ЗУП 3.1.13.76. В январе сотрудник написал заявление. Мероприятий по нему никаких не было. Сдали СЗВ-ТД за январь, в…
- Вытеснение и фактический период действия в ЗУП 3.1 При настройке вида расчета (Настройка – Начисления) на вкладке Приоритет подбираются два списка начислений: Начисления, приоритет которых выше – это…
Здравствуйте, Светлана!
Посмотрите материал по теме: Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года Останутся вопросы распишите ситуацию подробно. В каком периоде был принят НДС к вычету.
Материал по теме: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
НДС в 3 квартале 2022 г. Сейчас надо убрать.
Сделайте корректировку по аналогии с материалом: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом .
Спасибо