Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сдаем в аренду (временное пользование) стеллажное оборудование (вывезли в Республику Казахстан из Москвы) на основании договора аренды оборудования и акта приемки-передачи аренды оборудования. Фирма на ОСНО, является плательщиком НДС. Акты выставляю с НДС? надо ли что-то отправлять в налоговую? Федеральную таможенную службу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сдаем в аренду стеллажное оборудование в Республику Казахстан
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в учете оборудования, ввезенного по ДТ по временному ввозу с учетом аренды согласно ФСБУ 25 в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) ОСНО С нерезидентом заключен договор аренды оборудования сроком на 2 года. Валюта договора - китайский…
- Финансовая аренда с правом выкупа у арендодетеля в 1С Добрый день! Мы заключили договор аренды оборудования с обязанностью выкупа. Предмет договора - временное пользование за плату оборудования. Срок 2…
- Поступление в аренду 100 единиц техники, замена сломанных объектов в 1С 01 января 2022 Организация (без обособленных подразделений) заключила договор аренды оборудования (100 единиц техники ОС) с 01.01. 2022 по 31.12.2025.…
- Квалификация аренды по ФСБУ 25 - операционная или финансовая Добрый день. Вопрос по заключенным договорам аренды. Как учесть арендодателю договор аренды оборудования и здания, если договором выкуп не предусмотрен,…
Статьи по этой теме
- Неотделимые улучшения в арендованное имущество с согласия арендатора, но без компенсации в 1С Рассмотрим отражение в 1С неотделимых улучшений в арендованное имущество в учете арендатора, если они выполнены с согласия арендодателя и компенсация…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 02.09–08.09.2022 По расходам на покупку оборудования для маркировки вычета не будет Минфин рассмотрел возможность введения налогового вычета на покупку и установку…
- Настройка 1С к пробитию чеков по ставкам НДС для УСН с 2025 Пробивать кассовые чеки со ставками НДС 5% и 7% плательщикам УСН c 01.01.2025 в 1С БП возможно с релиза 3.0.166.…
- Как подготовить ККТ к применению ставки НДС 22% в 1С? Для чего нужна прошивка ККТ Назначение кассовых прошивок. Обновление прошивки — это не техническая рекомендация, а требование законодательства. Обновленная версия…
Добрый день!
Отражение операций по экспорту работ зависит от места их реализации (Договор о ЕАЭС от 29.05.2014, Приложение N 18):
-если место реализации услуг РФ — продавец исчисляет и уплачивает НДС в бюджет в соответствии со ставками налога в обычном порядке;
-если место реализации услуг не РФ — реализация не облагается НДС и отражается в разделе 7 декларации по НДС: код операции — 1010812 «Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации».
Сверьтесь, пожалуйста, с таблицей в материале
Определение места реализации услуг иностранцами
Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019
Если оборудование вывозится на срок более года, отчетность в ФТС сдать надо (Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891).