Наш заказчик оплачивает за нас материалы. И требует на эти суммы счета-фактуры на аванс. Как это сделать в программе? Как потом зачесть эти счета-фактуры на эти авансы когда они зачитываются при реализации?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Если К 62.02 образовался не через Поступление на расчетный счет, а через Корректировку долга, то СФ на аванс выписываем обработкой.
Реализация зачтется, как обычно.
Подробнее
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.