Счета-фактуры на авансы при взаимозачетах

Вопрос задал Елена П. (Москва г)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Наш заказчик оплачивает за нас материалы. И требует на эти суммы счета-фактуры на аванс. Как это сделать в программе? Как потом зачесть эти счета-фактуры на эти авансы когда они зачитываются при реализации?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если К 62.02 образовался не через Поступление на расчетный счет, а через Корректировку долга, то СФ на аванс выписываем обработкой.

    Реализация зачтется, как обычно.

    Подробнее

    Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?

    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс

    .

    1

Комментарии закрыты.