Счета-фактуры на авансы при взамозачетах.

Наш заказчик оплачивает за нас материалы. И требует на эти суммы счета-фактуры на аванс. Как это сделать в программе? Как потом зачесть эти счета-фактуры на эти авансы когда они зачитываются при реализации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если К 62.02 образовался не через Поступление на расчетный счет, а через Корректировку долга, то СФ на аванс выписываем обработкой.

    Реализация зачтется, как обычно.

    Подробнее

    Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?

    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс

    .

Комментарии закрыты