Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Я сдала декларацию по НДС за 2 квартал 2024 г. , контрагент выписал мне 2 счета-фактуры на отгрузки одной датой. (например №806 на сумму 100 тыс и №807 на сумму 120 тыс от 03.05.24) я перепутала счета-фактуры и в 1С занесла №806 на сумму 120 тыс а №807 на сумму 100 тыс.) Сейчас налоговая прислала мне требование где пишет о не соответствии счета-фактуры №806 с контрагентом что у меня 120 тыс а у него 100 тыс. Правильно ли я понимаю что я должна сдать уточненку, и в ней показать эти два счета-фактуры??? В уточненке я в разделе 8 (книга покупок) я должна показать только эти 2 счета-фактуры или всех контрагентов и плюс эти правильные?
Работаем на ОСНО + НДС
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.160.16)




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Данные ошибки не затрагивают суммы НДС, поэтому можно предоставить пояснения или подать уточненную декларацию на ваше усмотрение.
Когда не требуется уточненка по НДС?
Что бы подать уточненную декларацию в 1С зайдите в документ Поступление по кнопке Создать на основании — Корректировка поступления
Вид операции: Исправление собственной ошибки
Отражать корректировку: Только в учете НДС
Документ сформирует регистры по НДС, т.е. доп. лист к книге покупок в котором счет-фактура с не правильным номером будет отражена со знаком минус, с правильным номером с плюсом.
Подробнее разъяснили в разделе Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3 статьи
Корректировка поступления в 1С 8.3