Добрый день !
Получили оплата ( предоплату за услуги ) от контрагента. За контрагента оплатило третье лицо .
В 1 С сделали корректировку долга . В документе корректировка долга сформировали счет фактуру на аванс.
Неверно формируется № платежного поручения.
Помогите, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Данные заполняются автоматически по документу Корректировка долга, т.е. в поле платежный документ автоматически встает номер корректировки, а не платежного поручения.
Поправить нужно руками, указать номер и дату платежного поручения. Графа 11 в книге продаж при этом заполняется корректно.
Мария, спасибо !